UAB direktorius sumokėjo avansą ir prisatė kvitą rugsėjo mėnesį. Spalio mėnesį gavome sąskaitą ir kvitą su likusia sumokėjimo suma. Rugsėjo mėnesį aš rodžiau per avansinę apyskaitą kaip sumokėtas avansas 2021sąskaitoje ir įtraukiau į deklaraciją. Kaip man rodyti spalyje: per avansines tik tą kvitą kur sumokėta likusi suma? O PVM visą įtraukti reikėjo spalio mėnesį? Ar aš teisingai dariau? Ir tada tą PVM sąskaitą rodyti per 443sąskaitą?
i kokia deklaracija rugseji itrauket?
traukti PVM ta menesi kada buvo israsyta saskaita-faktura (galima i veliau bet ne ANKSCIAU -jau ir spalio men PVM deklaracijos terminas pasibaige geriau trauk lapkriti-tikrai taip leistina). As tokias operacijas darau taip -rugseji kasos islaidu orderis (priedelis-isanktinis prekiu apmokejimas)Jokiu avansiniu.spali darau avansine ir parasau kad 1 saskaita faktura toks tai tiekejas, o ten kur ismokejimas parodau kad buvo ismoketa du kartus KIO 09 MEN ir KIO 10 men). O PVM tik spalio men.