noriu pagalbos, gal kas gali patarti... UAB į atskaita gali dėti mažesnį procentą PVM. Metams pasibaigus iki spalio mėn. buvo užpildyta PVM metinė deklaracija, kurioje pasiskaičiavo skirtumas ir gavosi jog įmonė dar į biudžetą turi sumokėti PVM. Kaip man pasirodyti šį skirtumą apskaitoje? Ar dėti į D-neatskaitomo PVM sąnaudos, o K-mokėtinas PVM? Ar daryti kaškokį koregavimą? Kaip ir kokiomis korespondencijomis tai atvaizduoti apskaitoje?
a taip niekas man ir nepades?