Pirkome darbuotojams dovanų čekius. Gavom tik išankstinę sąskaitą.
Prašiau "normalios" sąskaitos, sakė dovanų čekiams nerašo. Sakė PVM sąskaitą išrašys tuo atveju jei kreipsis dovanų čekio naudotojas, kai jį išnaudos.
Tai kaip suprantu pagal išankstinę sąskaitą negaliu pripažinti sąnaudų ir reikia liepti darbuotojams, kai išpirks tuos čekius, kad pristatytų PVM sąskaitą?
bet juk tai ne sąnaudos, o dovana
Tai kur man tą sumokėtą sumą už tuos čekius įmonės užregistruoti? Kaip sumokėtas avansas?
D 2 kl. avansas k 2 kl. pinigai?
Tai taip ir "kabės" avansuose nes turim tik išankstinę sąskaitą
Čia dovana, iki 200 eurų galit pravesti kaip dovaną ir be GPM, deklaruoti metin. deklaracijoje.