Laba diena,
Gal galite patvirtinti, jei isregistruojamo is PVM moketoju paskutineje deklaracijoje nuo prekiu likucio PVM suma irasau i 25 langeli?
Aciu uz pagalba!
Laba diena,
Gal galite patvirtinti, jei isregistruojamo is PVM moketoju paskutineje deklaracijoje nuo prekiu likucio PVM suma irasau i 25 langeli?
Aciu uz pagalba!
Jei prekės pirktos ne paskutinį mėnesį už kurį teikiate, tai likučio prekių PVM įrašomas tik į 35 laukelį su minuso ženklu, Jį teks sumokėti.
Jei prekės pirktos ne paskutinį mėnesį už kurį teikiate, tai likučio prekių PVM įrašomas tik į 35 laukelį su minuso ženklu, Jį teks sumokėti.
Laba diena.Dažnai gaunu pavėluotai PVM sąskaitas faktūras, kai PVM deklaraciją jau esu išsiuntusi.Ar teisingai darau, kad pavėluotai gautos sąskaitos pvm nurodau 35 eilutėje, kai teikiu einamo mėn.deklaraciją, bet netikslinu praeito mėnesio deklaracijos. Kaip reikia tikslinti iSAF,nes yra neatitikimas.
Laba diena.Dažnai gaunu pavėluotai PVM sąskaitas faktūras, kai PVM deklaraciją jau esu išsiuntusi.Ar teisingai darau, kad pavėluotai gautos sąskaitos pvm nurodau 35 eilutėje, kai teikiu einamo mėn.deklaraciją, bet netikslinu praeito mėnesio deklaracijos. Kaip reikia tikslinti iSAF,nes yra neatitikimas.
Jei ten nėra kokio atvirkštinio PVM. tą mėn kai gavot, įtraukiate į ISAF ir į 25 ir 35
Gal galite patvirtinti, jei isregistruojamo is PVM moketoju paskutineje deklaracijoje nuo prekiu likucio PVM suma irasau i 25 langeli?
Aciu uz pagalba!
Jei prekės pirktos ne paskutinį mėnesį už kurį teikiate, tai likučio prekių PVM įrašomas tik į 35 laukelį su minuso ženklu, Jį teks sumokėti.
Laba diena.Dažnai gaunu pavėluotai PVM sąskaitas faktūras, kai PVM deklaraciją jau esu išsiuntusi.Ar teisingai darau, kad pavėluotai gautos sąskaitos pvm nurodau 35 eilutėje, kai teikiu einamo mėn.deklaraciją, bet netikslinu praeito mėnesio deklaracijos. Kaip reikia tikslinti iSAF,nes yra neatitikimas.
Jei ten nėra kokio atvirkštinio PVM. tą mėn kai gavot, įtraukiate į ISAF ir į 25 ir 35