| Automobilio pardavimas |
2 |
| dovanų čekiai |
2 |
| FR0600 |
1 |
| Pajamavimas |
5 |
| 2026 metų darbo laiko kalendorius |
0 |
| Nekilnojamo turto mokestis |
23 |
| Dėl įmonės patalpų remonto |
6 |
| Sudengimas |
8 |
| 2sd |
2 |
| Darbo birza |
3 |
| LDU forma sodra |
3 |
| VPA |
0 |
| Seminaras kai dirbi per dvi įstaigas |
1 |
| GPAIS |
2 |
| Vadovas serga |
0 |
| Antstoliui palūkanos |
0 |
| Paslaugų pirkimas iš fizinio asmens |
0 |
| centų apvalinimas |
1 |
| Akcininkas ir darbuotojas |
1 |
Kai yra ES valstybės narės įmonė, tai mes, išrašydami sąskaitą arba nurodome PVM miokėtojo koda, arba ne. Kai suteikiamos paslaugos kitų šalių subjektams, tai bus ne PVM apmokestinami subjektai, t.y. neapmokestinami. Aš taip suprantu.
Nu traktuokim taip
Visgi pasitikslinau VMI, atsakymas toks
SF reikia rašyti 13 str. 2 d (nes apmokestinamas asmuo, t.y. vykdo veiklą)
Ir būtinai įrašyti "atvirkštinis apmokestinimas"
Gal kam pravers 🙂
Ačiū LZ
Smagių visiems švenčių
Gavau sąskaitą be PVM už paslaugą iš asmens, dirbančio pagal individualios veiklos pažymą. Kokį PVM kodą rašyti I.SAF?
Deklaruojamos ISAFe tik PVM sąskaitos faktūros.
Sveiki ,
nereikia deklaruoti I.SAF