| Automobilio pardavimas |
0 |
| 2sd sodros forma |
2 |
| Sąnaudų uždarymas |
3 |
| Priskaičiuotas PVM |
1 |
| Sąnaudos |
2 |
| pardavimo pajamos |
0 |
| FR0600 2 ir 3 versijos |
1 |
| GPM MOKESTIS NUO 2026 M DIRBANT SU IDV |
0 |
| Prašau pagalbos dėl valiutos keitimo banko sąskaitoje |
1 |
| mobiliojo telefono nusidevejimo normatyvas metais |
3 |
| GPM312 atnaujinta |
0 |
| Registru centras. |
3 |
| GPM312 |
0 |
| Buada |
4 |
| Darbostogos |
1 |
| NT mokestis |
11 |
| taršos mokestis iš mobilių |
44 |
| Atostogu kaupiniai |
15 |
| DU žiniaraštis 2025m. |
35 |
Kai yra ES valstybės narės įmonė, tai mes, išrašydami sąskaitą arba nurodome PVM miokėtojo koda, arba ne. Kai suteikiamos paslaugos kitų šalių subjektams, tai bus ne PVM apmokestinami subjektai, t.y. neapmokestinami. Aš taip suprantu.
Nu traktuokim taip
Visgi pasitikslinau VMI, atsakymas toks
SF reikia rašyti 13 str. 2 d (nes apmokestinamas asmuo, t.y. vykdo veiklą)
Ir būtinai įrašyti "atvirkštinis apmokestinimas"
Gal kam pravers 🙂
Ačiū LZ
Smagių visiems švenčių
Gavau sąskaitą be PVM už paslaugą iš asmens, dirbančio pagal individualios veiklos pažymą. Kokį PVM kodą rašyti I.SAF?
Deklaruojamos ISAFe tik PVM sąskaitos faktūros.
Sveiki ,
nereikia deklaruoti I.SAF