Sveiki,
kaip jūs suprantate pgl. FR0600 apmokestinamąją vertę.Ir kaip deklaruojamte intrastaote?
pvz: įmonė pirko prekių , kurių vertė 1000 eur ir pakuotė 200 .
Fr0600 17 eil rodau 1200 Lt ir Fr564
O kaip jūs rodote Intrastate?
2) įmonė parduoda prekes už- 1000 eur ir INcoterms DDu 200
Fr0600 rodau -1200 , o intratate rodyti 1000 ?
Būčiau dėkinga, nes pradėjau blaškytis ir nieko nebe suprantu.
kaip jūs suprantate pgl. FR0600 apmokestinamąją vertę.Ir kaip deklaruojamte intrastaote?
pvz: įmonė pirko prekių , kurių vertė 1000 eur ir pakuotė 200 .
Fr0600 17 eil rodau 1200 Lt ir Fr564
O kaip jūs rodote Intrastate?
2) įmonė parduoda prekes už- 1000 eur ir INcoterms DDu 200
Fr0600 rodau -1200 , o intratate rodyti 1000 ?
Būčiau dėkinga, nes pradėjau blaškytis ir nieko nebe suprantu.
Pradžioje buvo noras suvienodinti Intrastatą su PVM deklaracija. Padėklai - pirmieji, išskyrusieji šią koaliciją...
Manau, kad darai teisingai
Ačiū už greitą atsakymą. O iškilo klausimas, tada kai patikrinau deklaracijas vasario mėn. ir mano parodyta faktinė vertė su pristatymo kaina. Todėl manau reikėtų tisklinti tą deklaraciją.Pgl. PVm apmokestinamoji vertė - prekės vertė plius pristatymo, tran, ir t,t,išlaidos. O Intrastate parašyta , kad apmokestinamoji vertė- faktinė vertė. Šis sakinys mane ir suklaidino.
Gal kas galite dar pakomentuoti, man rūpimu klausimu?
Aš intrastate rašau tik faktinę vertę be jokių transportų, beje apskaitoje transportą irgi dedu tiesiogiai į savikainą. Nuo 2003 kiek suprantu taip galima apskaityti. Be to niekur nėra parašyta, kad intrastatas ir PVM deklaracija turi sutapti.
Sveiki,
Jau kelinta diena neduoda ramybės rūpimas klausimas. Prekes gavom 05,06,03, o invioce data 05,05,31, taigi į kuriame mėnesį rodyti įvežimą (intrastate)?
p.s. Muitininkas paklaustas visada teigia, kad įvežimo data, t.y. kada buvo įvežta .
Jau kelinta diena neduoda ramybės rūpimas klausimas. Prekes gavom 05,06,03, o invioce data 05,05,31, taigi į kuriame mėnesį rodyti įvežimą (intrastate)?
p.s. Muitininkas paklaustas visada teigia, kad įvežimo data, t.y. kada buvo įvežta .
Mano deklarantės, po netrumpų klaidžiojimų muitinės kabinetais, šiai dienai sugebėjo išgauti žodinį atsakymą šiuo atveju - pagal sąskaitos datą.
Logika:
- tiekėjas savo eksportą rodys pagal sąskaitos datą;
- susivienodys su PVM tvarką.
"...Moskva ne srazu stroilas..., a tamožnia - tem bolee..."