Sveiki visi, šiemet mūsų įmonė nusprendė organizuoti ir apmokėti išlaidas iš savo lėšų, suprantu, kad tai bus neleidžiami atskaitymai. Iš kavinės gausime sąskaitą, kaip teisingai pajamuoti ir kontuoti, kad viskas būtų teisingai priskirta prie neleidžiamų atskaitymų? Praktikoje neturėjome tokių variantų.
Dėkoju
Dėkoju
Neleidžiami atskaitymai ir nėra PVM atskaitos.
Ant sąskaitos faktūros galite pastabą pasirašyti.
Čia nėra kažkokia nestandartinė operacija.
Ant sąskaitos faktūros galite pastabą pasirašyti.
Čia nėra kažkokia nestandartinė operacija.
O kur tada turėčiau parodyti pvm sumą PVM deklaracijoje? Juk mes šios pvm susmos susigrąžinti negalėsime, turėsime susimokėti. Tikrai nesuprantu šioje vietoje, gal galite paaiškinti? 🙂
Pirkimo PVM bus visas, o kur atskaitomas-be to PVM.
Ačiū ????