papildomos atostogu dienos |
3 |
Vaiko prieziuros atostogos |
3 |
NPD taikymas |
1 |
Patalpų nuoma |
70 |
Ilgalaikis turtas |
16 |
Centas |
21 |
Dokumentų naikinimas |
8 |
VDU kaip nėra 3 mėn. |
18 |
Tiekėjo panaikinta sąskaita |
5 |
Automobilio PVM |
13 |
Paklausimas. |
6 |
Leidžiami ar neleidžiami |
3 |
automobilis su supsidija |
1 |
Patalpų nuoma |
6 |
PVM dekl. |
1 |
Elektroninė parduotuvė |
1 |
PVM MARŽA |
11 |
sodra |
1 |
ISAF |
69 |
Supratau. Iki 150 atskaitomas pvm, tik į ISAF netraukiam, o daugiau nei 150 neatsakitomas tada darom tą įrašą apskaitoje ir nedeklaruojam nei ISAF nei fr0600? Taip suprantu?
jeigu daugiau nei 150 netraukiam išvis į deklaraciją taip? nei į 25 nei į 35 ? Ar į 25 traukiam bet į 35 netraukiam?
Į bendtą traukiate, į atskaitom`-ne.
Jei mažiau nei 150 traukiame į 25eilutę ir į 35eilutę tai vadinai kad normalios sąnaudos leidžiami atskaitymai?
Taigi, viska isaiskinome.
Tai teisingai mastau, taip isaiskinote, bet ar taip mastau?
Kai <150 EUR- PVM 25 ir 35
Kai >150, PVM tik 25
Ačiū labai.
Aš kuro kvitus suvedžiau netyčia kaip sąskaitas faktūras. Mažiau 150, į atskaitą traukiau, ISAFe nebuvo. Kuras nurašytas. Paprastai pataisyti neleidžia programa. Ar labai blogai, jei taip programoje paliksiu? Šiaip veiksmai padaryti teisingai.
Svarbu paaiškinimą kažkur pasirašykit, kad ateity kiti rastų kas ir kodėl. Svarbu kad teisingai deklaruota ir teisingai mokėta mokesčiai