savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Na, turite pasakyti vadovui, kad neišsirašytų tokių sąskaitų įmonės vardu (suprantu,kad jie nieko nenori klausyti).
Gal tada priskirčiau tokias sąnaudas prie neleidžiamų atskaitymų.
O sąskaitoje,gal, nurodyta jo pavardė? Tada blogiau, gal ir teks skaičiuoti PN. Tada paaiškinsite vadovui, kad nuo PN mokami mokesčiai kaip nuo DU-gal, kitą kartą nebedarys taip. Nes jie mėgsta iš pradžių padaryti kažką, o paskui klausti buhalterio, kaip čia bus...
Mnao manymu taip, sąskaita iš spa centro. Kaip jums atrodo?
Ar tikrai tos sąnaudos, priskiriamos Pajamoms Natūra?
Vadovas parnešė didelę sąskaitą.. visa sąskaitos suma tokia
Na, taip-mokesčius reikia mokėti nuo visos sumos. Labai jau didelė jūsų PN suma. Ar tikrai tiek gaunate PN ?
Sveiki, pajamų natūra didelė suma, algos lieka mažai, ar viskas gerai su tokiu skaičiavimu?
Alga 1900
Pajamos natūra 2000
Suskaičiavus visus mokesčius į rankas lieka tik 232,50 Eur. Ar čia taip normalu?
Ačiū už komentarą.
Man irgi panašiai atrodė, tik suabejojau ar gerai įvedimo į ekspl. data ne nuo mėnesio pradžios. Reikės prašyti perrašyti įvedimo į ekspl.aktą ankstesne data, t.y. 03.10
Tuomet ir dėl pajamų natūra skaičiavimo nekyla klausimų.
ar tikrai įvedat į eksploataciją tik 04 01 , o ne kovo mėn? jei neeskploatuojat, tai ir sąnaudų neturi būt.O jei įvedat į ekspl 04 01 , tai nusidėvėjimas skaičiuot galit nuo sekančio mėn,t.y nuo gegužės.
Sveiki,
Pirko UAB elektromobilį. Registruotas 03.09, įvedimas į eksploataciją nuo 04.01, nuo 04mėn. bus skaičiuojamas nusidėvėjimas. Perduotas darbuotojui (darbo ir asmen.reikmėms) naudoti iškart po registracijos, t.y. 03.10d.
Patarkite ar už kovą reikia skaičiuoti darbuotojui pajamas natūra? Tikriausiai bus 03mėn. sąskaita už elektromobilio krovimą. Ar elektros sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai, jei įvedimas į ekspl. tik nuo 04.01?
Ačiū už patarimus.
Sveiki. Gal galite padeti isaiskinti. Komandiruoteje patyriau islaidu, kurios nebuvo visiskai asmenines (valgiau brangiame restorane, susimokejau is savo kisenes, buvau priversta eiti del aplinkybiu su klientais) kadangi mokami komandiruotpinigiai darbdavys labai nenorejo, kad butu pinigai man grazinami, bet galiausiai sutiko ir pervede tiesiog visa ta suma. Su salyga, kad algalapyje bus pajamos natura ir mums gausis "per puse". ta suma nurode kaip pajamas natura (alga+natura), nuo visos sumos skaiciuoti mokesciai ir minus pajamos natura. Gal galite pasakyt, kokia is to nauda darbdaviui? As suprantu, kad sumokejau mokescius, bet jis juk mam dave visa suma ir as truputi sumokejau mokesciu sodrai, bet juk ir jis turejo moket del tu pajamu natura kazka? Kurioje cia vietoje gaunasi tas "per puse"?