| Pajamavimas |
4 |
| 2026 metų darbo laiko kalendorius |
0 |
| dovanų čekiai |
0 |
| Nekilnojamo turto mokestis |
23 |
| Dėl įmonės patalpų remonto |
6 |
| Sudengimas |
8 |
| 2sd |
2 |
| Darbo birza |
3 |
| LDU forma sodra |
3 |
| VPA |
0 |
| Seminaras kai dirbi per dvi įstaigas |
1 |
| GPAIS |
2 |
| Vadovas serga |
0 |
| Antstoliui palūkanos |
0 |
| Paslaugų pirkimas iš fizinio asmens |
0 |
| centų apvalinimas |
1 |
| Akcininkas ir darbuotojas |
1 |
| Klausimas dėl sąskaitų ir PVM mokėtojo kodo |
0 |
| Individuali veikla ir PSD/VSD |
2 |
Prašau buhalterės pakonsultuokite
IĮ už 2023 m.turėjome pelno nuostolį (-300) lengvatinis 5% pelno mokestis , o už 2024 m. turime jau pelno apie 400 eur..
Užpildžiau šiemet PLN204A į 36 eil.įrašiau 2023 m.nuotolį 300 eur., bet man tik sumažino 43 eilutėje ant 300 eur apskaičiuotą apmokest.pelno sumą. Gal galite pakonsultuoti ar teisingai įrašiau 36 eilutėje tuos 300 pelno nuostolį , nes praktiškai man ne kažką sumažėjo mokėtino už 2024 pelno.
Suabejojau ar teisingai užpildžiau tą 36 eilutę?
Nematom kaip užpildyta. Gerai kad įrašėt į 36.
Sveiki, ar IĮ įmonei lengvatinis mokamas pelno mokestis turėjo būti už 2024 m. 5% ? ar teisingai čia?
Taip, 5 %
Labas vakaras, ar VšĮ reikia mokėti pelnių mokestį, paramų negauta.
Jei nėra pajamų iš veiklos tai nebus ir peno mokesčio PLN204N bus su nuliais
Sveikos, truputį pasimečiau kaip tvarkingai susivesti duomenis kuriant korespondenciją. Situacija, kad pirmą kartą turėjome paramą ir taikėm dvigubą atskaitymą teikiant deklaraciją. Kadangi jis apskaitoj neparodomas, kaip dabar turiu parodyt tą sumą sumokėjus pelno mokestį? Skaitosi neleidžiami?
Sveikos, truputį pasimečiau kaip tvarkingai susivesti duomenis kuriant korespondenciją. Situacija, kad pirmą kartą turėjome paramą ir taikėm dvigubą atskaitymą teikiant deklaraciją. Kadangi jis apskaitoj neparodomas, kaip dabar turiu parodyt tą sumą sumokėjus pelno mokestį? Skaitosi neleidžiami?
Parama yra neleidžiami atskaitymai.