Pardavimas į Norvegija |
1 |
Atostoginių kaupimai |
10 |
Kreditinė sąskaita anglų kalba |
1 |
Sanaudos |
2 |
Atvirkštinis PVM deklaracijoje |
5 |
Snoro obligacijos |
3 |
PVM sask.fakt. |
12 |
mišri veikla |
7 |
Pelno nuostoli dengimas |
2 |
ATOSTOGINIŲ KAUPINIAI |
25 |
sėkmės mokestis |
1 |
ISAF |
84 |
FR0521 taršos mokestis |
120 |
Buhalterinė Programa |
6 |
DĖL PELNO IŠSIĖMIMO IĮ SAVININKUI |
9 |
Pardavimas šveicarijos Fiziniam asmeniui |
2 |
GPM 313 |
5 |
NT |
7 |
Dovanos darbuotojams |
22 |
Sveiki,
Kaip pdaryti išmokėjimą DU modelyje kai atlyginimą reikia išmokėti už 04 mėn. konkrečiam žmogui. Suma yra langelyje į banką. Visaip bandau niekaip nesigauna. Atsifiltruoju pagal tabelinį Nr., įeinu per raudonus nuliukus.
Gal kas žinot?
Kaip pdaryti išmokėjimą DU modelyje kai atlyginimą reikia išmokėti už 04 mėn. konkrečiam žmogui. Suma yra langelyje į banką. Visaip bandau niekaip nesigauna. Atsifiltruoju pagal tabelinį Nr., įeinu per raudonus nuliukus.
Laba diena. Jus gali rodyti mokėjimą, jeigu mokėjimo mėnesį jau atlikote priskaičiavimą. Pvz.: jus mokate už 04 mėn. birželio mėn. vadinasi birželio DU turi būtu jau priskaičiuotas, nes kitaip iš karto išsikraipo NPD taikymas. Jeigu jus mokėjimą atlikote 05 mėnesi, tada atsistojate 04 mėn.ant išmokėjimo sumos, "čiktelėt" du kartus. Jums atsidaro langas. Pradedate formuoti nauja dokumentą 9 švarus lapas su"+". Išmęs langą, kur jus pasirenkate " pasirinktiems darbuotojams", kur mokėjimas nurodote "Alga". Ir ten pasirenkate darbuotoją.
Ačiū, bandysiu. Aš noriu išmokėti už 04 mėn. 06.19 dieną (pagal išrašą ir nemoku).
Niekas negimsta viską mokėdamas.. Pradžioje būtinai suskaičiuokite DU už 06 mėn. Ir tik po to tvarkote apmokėjimą,, nes jeigu pirmiau parodote išmokėjimą, tada skaičiuojant jis iškraipo NPD taikymą.
Laba diena kolektyvas, norejau paklausti kaip ir per kur ikelti firmos logotipa, kad israsant saskaita matytusi. ?
Sveiki, įsirašiau pragmos atnaujinimus dėl sodros tarifų pasikeitimo ir gf ir dabar skaičiuojant sausio mėn atlygimus man iš vis nebeskaičiuoja sodros įmokų , gal kam yra tai buvę ar galėtumėte patarti kaip elgtis tuo atveju?
Sveiki, dirbu su Pragma 3.2. Norėjau paklausti gal kas žinote kaip vedant pirkėjų grąžinimus per Pirkimus padaryti jog leistų įvesti sumą Į Kitas išlaidas , nes man tą langelį rodo užtamsintą ir neleidžia nieko įvesti. Gal kas žinote ką nustatymuose reikia nusistatyti jog tas langelis nebūtų užtamsintas? Pridedu nuotrauką . Būsiu labai dėkinga jei pagelbėsite
Sveiki,
Noriu paklausti gal yra galinčių patarti kaip reikia į Pragmą 3.2 įvesti sąskaitą dėl pajamų natūra automobilio naudojimo už kurą?
Bandau per pardavimus vesti kaip naują dokumentą bet vis tiek tuomet rodo prie skolininkų sąrašo, jog pati sau įmonė skolinga.
Jei kas galite pagelbėkite.