Sveiki,
Atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju. Teikiame paslaugas.
Užpildau deklaraciją, sumoku mokestį ir siunčiu prašymą gauti PVM mokėtojo kodui. Jei viskas gerai, kodą gaunu per 3 dienas.
Tai nuo kodo gavimo dienos jau privalau išrašyti PVM sąskaitas faktūras.
Klausimas: kaip su apskaita? Jei tai įvyksta mėnesio viduryje? Jau yra išrašyta ir ne PVM sąskaitų.
Suprantu, kad atskiras registras ir plius deklaracijos ir i.saf..
Užveskit ant kelio. Ačiū labai.
Atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju. Teikiame paslaugas.
Užpildau deklaraciją, sumoku mokestį ir siunčiu prašymą gauti PVM mokėtojo kodui. Jei viskas gerai, kodą gaunu per 3 dienas.
Tai nuo kodo gavimo dienos jau privalau išrašyti PVM sąskaitas faktūras.
Klausimas: kaip su apskaita? Jei tai įvyksta mėnesio viduryje? Jau yra išrašyta ir ne PVM sąskaitų.
Suprantu, kad atskiras registras ir plius deklaracijos ir i.saf..
Užveskit ant kelio. Ačiū labai.
Tai kai pildysit deklaraciją tarkim už rugsėjį ir būsit gavę kodą tik tarkim 09.21, tai mokestinį laikotarpį fr0600 nurodysit 09.21-09.30