Gal galite padėti.Mes esame dukterinė įmonė iš pagrindinės įmonės gauname avansinius pervedimus, mes jai teikiame paslaugas, tai poto išrašome sąskaitą faktūra ir tai yramūsų pajamos.VMI Amokame avansinius PVM mokėjimus nuo pajamų, kadangi jos viršija 10000 lt.AKaip užfiksuoti šią operaciją?
D 2712 300000
K 2411 300000
Gauti avansiniai mokėjimai
Poto pagal s.f., Jos suma
D 2411 69900
k 505 61220
k 4485 (mokėtinas PVM) 8680
kAIP TOLIAU .Kaip PVM NURAŠYTI Į SĄNAUDAS IR APLAMAI KAIP GERIAU PARAŠYT TOKĮ ĮRAŠĄ.Padėkite
Jei 300000 tai gautas avansas tuomet korespondencija turetu buti tokia
D 271 300000
K 444 300000
Israsius s.f.
D 2411
k 505
k 4484 (mokėtinas PVM) tik sioje vietoje man nesigauna PVM suma juk jei 505 s-toje 61220 tai 18 % PVM sudaro 11019.60
Po todar vienas irasas avansinio mokejimo ir israsytos saskaitos sudengimas
d444
k 2411 -israsytai PVM s.f. sumai.
O gal cia kas nors kita, ko nesuprantu?
Avansinis PVM Skaiciuojasi ne 18 proc., o pajamu suma dauginam is 18 ir dalinam is 118, yra formule PVM ISTAYME
D 271 300000
K 444 300000
Israsius s.f.
D 2411
k 505
k 4484 (mokėtinas PVM) tik sioje vietoje man nesigauna PVM suma juk jei 505 s-toje 61220 tai 18 % PVM sudaro 11019.60
Po todar vienas irasas avansinio mokejimo ir israsytos saskaitos sudengimas
d444
k 2411 -israsytai PVM s.f. sumai.
O gal cia kas nors kita, ko nesuprantu?
O negalima rašyti tik per pirkėjų įsiskolinimą , be gautų išankstinių apmokėjimų, kaip aš parašiau
As apskaita tvarkyciau per isankstinius, tai yra avansinius apmokejimus. Kadangi tenka daryti ketvirtinius balansus, tai tavo atveju be i6ankstiniu apmokejimu mano balansas butu iskraipytas - tai yra netikslus.
Aš sutinku kad nuo avansu PVM skaičiuojasi kitaip, bet jei gerai supratau Lina rašė apie PVM sąskaitos faktūros išrašymą.
Be to pagal pirmąją žinutę aš supratau kad įmonė, kurioje dirba Lina, moka avansinius PVM, kadangi tai jau yra prievolė jiems.
S.F.fakt8ros, o ne PVM s.f.Pasiskaitykite