sveiki,
noriu paklausti kaip tikslinti PVM deklaraciją, nes gavau porą sąskaitų iš lapkričio mėn, ir iš spalio mėnesio. ar galiu jas įtraukt į gruodžio men, šiaip tai deklaraciją jau pateikiau, bet juk gali dar patikslinti
O as tikslinu, kadangi paskui labai jau issimakaluoja pvm ir gautu saskaitu registras 🙂 Problemu nera, kadangi patikslinti galima 5 metus atgal 🙂 As kiekvienais metais perziuriu praejusiu metu deklaracijas ir tikslinu 🙂
O as tikslinu, kadangi paskui labai jau issimakaluoja pvm ir gautu saskaitu registras 🙂 Problemu nera, kadangi patikslinti galima 5 metus atgal 🙂 As kiekvienais metais perziuriu praejusiu metu deklaracijas ir tikslinu 🙂
Dėl tokios smulkmenos neverta tikslinti. VMI leidžia traukti į vėlesnio mėn. deklaraciją sekanrį mėn. gautų s/f PVM. Taip aiškia Pačiolio konsultantai, taip asmeniškai konsultavo ir VMI konsultante. O jei norit tisklinti - prašau, nedraudžiama. Kuio daugiau darbo, tuo jaučiamės reikalingesni
tai nejau niekas nepara6ys, o tai sėdžiu ir laukiu
Aš tavo vietoj , traukčiau į gruodžio mėn deklaraciją
Tikrai nereikia tikslinti ankstesniu men. Ant sąskaitų faktūrų uždėk "GAUTA 2007-01-..." ir ramaia sau taruk į gruodžio mėn. deklaracija.
labai didelis dėkui
O as tikslinu, kadangi paskui labai jau issimakaluoja pvm ir gautu saskaitu registras 🙂 Problemu nera, kadangi patikslinti galima 5 metus atgal 🙂 As kiekvienais metais perziuriu praejusiu metu deklaracijas ir tikslinu 🙂
PVM deklaracijų tikslinimui - 3 metai.
Dėl tokios smulkmenos neverta tikslinti. VMI leidžia traukti į vėlesnio mėn. deklaraciją sekanrį mėn. gautų s/f PVM. Taip aiškia Pačiolio konsultantai, taip asmeniškai konsultavo ir VMI konsultante. O jei norit tisklinti - prašau, nedraudžiama. Kuio daugiau darbo, tuo jaučiamės reikalingesni