Avansinis pelno mok. |
0 |
PLN204 |
1 |
Pajamos natura |
1 |
neatvykimas į darbą |
0 |
draudimo išmoka |
19 |
kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas |
0 |
Profesonalo egzaminai |
77 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
Kai yra ES valstybės narės įmonė, tai mes, išrašydami sąskaitą arba nurodome PVM miokėtojo koda, arba ne. Kai suteikiamos paslaugos kitų šalių subjektams, tai bus ne PVM apmokestinami subjektai, t.y. neapmokestinami. Aš taip suprantu.
Nu traktuokim taip
Visgi pasitikslinau VMI, atsakymas toks
SF reikia rašyti 13 str. 2 d (nes apmokestinamas asmuo, t.y. vykdo veiklą)
Ir būtinai įrašyti "atvirkštinis apmokestinimas"
Gal kam pravers 🙂
Ačiū LZ
Smagių visiems švenčių