Pajamos natura |
1 |
neatvykimas į darbą |
0 |
draudimo išmoka |
19 |
kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas |
0 |
Profesonalo egzaminai |
77 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
'V'" kreipiuosi i Jus marža Deklaracijoj 564 13 eil.prekių vertė rašyti tą suma kuri įrašyta deklaracijoj 16 eil. AČIŪ labai
Labas vakaras,
Įmonė pirko medieną - s.f. suma 167,40, PVM - 35,15. Už medieną sumokėjo 167,40. IMAS įrašiau 167,40 ir 35,15 PVM , tai gaunasi 202,55 - ne ta suma kurią įmonė mokėjo. Kokias sumas reikia traukti į IMAS?
FR0600 deklaracijoje PVM 35,15 trauksiu į 25 eilutę, 33 eilutę ir 35 eilutę. Ar gerai? Ačiū.
Įmonė pirko medieną - s.f. suma 167,40, PVM - 35,15. Už medieną sumokėjo 167,40. IMAS įrašiau 167,40 ir 35,15 PVM , tai gaunasi 202,55 - ne ta suma kurią įmonė mokėjo. Kokias sumas reikia traukti į IMAS?
FR0600 deklaracijoje PVM 35,15 trauksiu į 25 eilutę, 33 eilutę ir 35 eilutę. Ar gerai? Ačiū.
IMAS įtraukdami įrašykit kodą PVM25
Laba diena,
Ačiū, o FR0600 deklaracijoje ar geras eilutes nurodžiau?
Ačiū, o FR0600 deklaracijoje ar geras eilutes nurodžiau?
Eilutės geros.
Sveiki. Mūsų veikla automobilių prekyba.Iš VĮ Regitra gauname PVM sąs.fak. už automobilių registravimą, sutikrinimą.Yra nurodyta , kad paslaugos nėra PVM objektas pagal PVM įstatymo 2 str.Tokias gautas sąskaitas aš įtraukiu į iSAF gautų sąskaitų registrą, kodas 100.Bet kai yra kryžiminiai sutikrinimai yra nurodoma, kad VĮ Regitra nepateikė PVM sas.Tokia situacija yra pastoviai.Aš turiu iSAF įtraukti visas gautas PVM sas.fak. ar yra kokia nors išimtis dėl VĮ Regitra.
Viskas gerai. Regitra irgi nurodo kodą PVM100. Su šiuo kodu pateiktos sąskaitos kryžminiame nesimato. Todėl ir rodo kaip nepateiktos.
Labas rytas,
Spalio mėn. į registrą įtraukiau s.f. sumoje 50 Eur ( suklydo rašydami s.f.) ,spalio mėn. 31 d. s.f. perrašė ir s.f. suma jau 100,00 Eur. S.f išrašyta tuo pačiu numeriu ir turi būti 100.00 Eur. Spalio mėnesio registre gavosi neatitikimas ( 50 Eur.), nes aš įtraukiau 50 Eur. Kaip aš galėčiau ištaisyti? Ar aš gruodžio mėn. galiu tikslinti spalio mėn. registrą? Ačiū.
Spalio mėn. į registrą įtraukiau s.f. sumoje 50 Eur ( suklydo rašydami s.f.) ,spalio mėn. 31 d. s.f. perrašė ir s.f. suma jau 100,00 Eur. S.f išrašyta tuo pačiu numeriu ir turi būti 100.00 Eur. Spalio mėnesio registre gavosi neatitikimas ( 50 Eur.), nes aš įtraukiau 50 Eur. Kaip aš galėčiau ištaisyti? Ar aš gruodžio mėn. galiu tikslinti spalio mėn. registrą? Ačiū.
Sveiki, tai jeigu priimėt vėliau tą perrašytą sąskaitą ir persiskaičiavot spalio mėnesio apskaitą, tai turite ir iSAFe pataisyti. O koreguoti niekas nedraudžia nei kurį mėnesį, nei kiek kartų...
Sveiki. Kaip PVM S. F. Įrašyti teisingai marżos 106 str.?