gavome invoice iš prancūzijos kovo 15 dienos, prekių važtaraštyje datos dvi :dokumento viršuje kovo 17d, apačioje vairuotojo pasirašyta kovo 7d. tai aš nesuprantu kokia data man pajamuotis prekes?
Užsienio įmonė, pvm mokėtoja išrašė mums invoice, (išmokėjo pinigus vairuotojui, yra administravimo mokestis), kaip apskaitoje užpajamuoti tokią sąskaitą? Ir ar vesti ją į Isaf?
kas man patars.Parduota prekė ES įmonėi, kuria yra PVM moketoja.Bet preke nėra išgabenta iš Lietuvos,ji liko čia,sakykit prašom,ar reikia tokiu atvėjų pridėti PVM-ą 21%?Labai skubu.
Kiek man teko susidurt - tai teko priskaičiuot ir sumokėt, kai pirkom iš ES automobilį (lengvą). O kai pirkom kompiuterį, tai skambinai į VMI, paaiškino, kad nereikia sumokėt, priskaitom ir atskaitom. Gal tik automobiliams tokia išlyga...
Gal tai ir sumaišė.Norėjom pirkti iš LV auto,fizinio asmens.Kažką panašaus pasakė.Nepirkome.Todėl ir noriu bent pagrindinius niuansus suprasti,nes atrodo,kad dirbu ir nieko nebežinau
Ačiū,IR
O tai kokiu atveju perkant reikia prisiskaičiuoti PVM ir susimokėti ?Tipo jei naudosime savo reikmėm?
Kiek man teko susidurt - tai teko priskaičiuot ir sumokėt, kai pirkom iš ES automobilį (lengvą). O kai pirkom kompiuterį, tai skambinai į VMI, paaiškino, kad nereikia sumokėt, priskaitom ir atskaitom. Gal tik automobiliams tokia išlyga...
Tiek Lt, tiek ES ne PVM mokėtojai neturi teisės išrašyt PVM sąskaitos faktūros. Jie rašo paprastas sąskaitas faktūras. Vadinasi, bus tas pats, kaip pirktumėt iš LT ne PVM mokėtojo - nieko neatskaitot, nikeo nepriskaitot.
Padėkit man įsisąmoninti 1 dalyką su PVM.Perkame iš užsienio PVM mokėtojo prekes.Čia suprantu,kad PVM priskaitome ir atskaitome,jei prekės naudojamos įmonės ekonominėje veikloje.Kaip reiktų dryti,jei pirktume iš ES ne PVM mokėtojo JA ?Ir kaip būtų jei pirktume iš fizinio asmens.Sprantu,kad gal juokingi klausimai,bet norėčiau suprasti.Kol kas mes esam pirkę tik iš JA PVM mokėtojų,Lauksiu atsakymo,ačiū
Užsienio įmonė, pvm mokėtoja išrašė mums invoice, (išmokėjo pinigus vairuotojui, yra administravimo mokestis), kaip apskaitoje užpajamuoti tokią sąskaitą? Ir ar vesti ją į Isaf?
Taip. Parduodat su 21 proc. PVM. Deklaracijoje rodot, kaip pardavimą Lietuvoje.
Mergynos padėkite!!!
Sveiki mergynos,
kas man patars.Parduota prekė ES įmonėi, kuria yra PVM moketoja.Bet preke nėra išgabenta iš Lietuvos,ji liko čia,sakykit prašom,ar reikia tokiu atvėjų pridėti PVM-ą 21%?Labai skubu.
Gal tai ir sumaišė.Norėjom pirkti iš LV auto,fizinio asmens.Kažką panašaus pasakė.Nepirkome.Todėl ir noriu bent pagrindinius niuansus suprasti,nes atrodo,kad dirbu ir nieko nebežinau
O tai kokiu atveju perkant reikia prisiskaičiuoti PVM ir susimokėti ?Tipo jei naudosime savo reikmėm?
Kiek man teko susidurt - tai teko priskaičiuot ir sumokėt, kai pirkom iš ES automobilį (lengvą). O kai pirkom kompiuterį, tai skambinai į VMI, paaiškino, kad nereikia sumokėt, priskaitom ir atskaitom. Gal tik automobiliams tokia išlyga...
Ačiū,IR
O tai kokiu atveju perkant reikia prisiskaičiuoti PVM ir susimokėti ?Tipo jei naudosime savo reikmėm?
Tiek Lt, tiek ES ne PVM mokėtojai neturi teisės išrašyt PVM sąskaitos faktūros. Jie rašo paprastas sąskaitas faktūras. Vadinasi, bus tas pats, kaip pirktumėt iš LT ne PVM mokėtojo - nieko neatskaitot, nikeo nepriskaitot.
Vis dar laukiu patarimo,įsisąmoninimo.
Labai atsiprašau,Toma,kad Jus pavadinau Tomu