pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
23 |
Dėl prekių nurašymo. |
0 |
Prekės reklamai |
2 |
PVM uždarymas |
15 |
Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Sveiki. Kaip yra su iSAF posistemiu.Dirbu programa Pragma ir iš programos teikiu duomenis iSAF gautų ir išrašytų PVM sąs.fak. Ką dar papildomai ir nuo kada reikia teikti dėl iSAF posistemio.Dėkoju už atsakymus.
Nekreipkit dėmesio į tokius uolius skambintojus. Susitikrinot, viską randat, o kad pati I-SAFo sistema "grybauja", jau nebe Jūsų rūpestis. Direktoriui paaiškinkit, parodykit (aišku, jei tik žiūrės ir gilinsis), kad savo darbą padarėt. Jei aš pradėčiau skambinėt kiekvinam nepadeklaravusiam, tai nebebūtų kada dirbt.
Viską sutikrinau, pas mus viskas gerai. Registre yra sąskaita. Ir datos geros. O pirkėjas skambinėja,kad mes nesudeklaravę. Persiunčiau dar kartą. Ir pas mus kryžminiame rodo,kad nėra pardavėjo sąskaitos, nors ji yra. Jau direktoriui skambina
O kam taisot ir tą PVM100 rašot? Juk PVM100 rašomas tada, kai nėra jokio apmokestinimo. Tikrai nereikia taisyt, jei pas jus pateikta teisingai su PVM1. Neprisidarykit problemų. Tą pastabą su tokiu tekstu tai visiems prikabina, kai kažkuri pusė nepateikia. Aš pasitikrinu, ar mano pateikti duomenys teisingi (data, numeris...) ir viskas, ir nesuku galvos, jei pirkėjas ar pardavėjas nepateikė sąskaitų.
Nu surašiau PVM 100, Kitur ND. Lyg ir išsitaiso tipo klaidos
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
Yra buvę, kad registre yra, pateikta, o kryžminiame patenka kaip nerasta. Tokiu atveju tiesiog nekreipiu dėmesio, matomai pačios sistemos kažkokie kuriozai.
Sveiki,
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
ISAF deklaruojasi tik PVM sąskaitos faktūros. Jei jūs deklaruosite viską, tai kita pusė to nepadarys, mes klaidą.
Ir aš taip galvoju, bet vis daugiau gauname reikalavimų iš įmonių buhalterių pasitaisyti ISAF, jei atsiranda klaidų. Aš manau, kad tai neprivaloma.
Ir dar. Ar yra klaida, jei per ISAF uždeklaruoju ne tik PVM SF, bet ir SF, pvz.rinkliavas ar kitas PVM neapmokestinamas paslaugas?
Isaf pačių mūsų reikalas. Aš jei dėl pavėluotai gautų sąskaitų tikslinu FR0600 tai tada tiklsinu ir ISAF.