Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
Visada laukiame sąskaitų iki kito mėn. 10 d.(nerašyta buhalterių taisyklė), tada išrašome sąskaitas.
Gerai, gavot 20 d., o ne iki 10 d., jūsų sąskaita jau išrašyta, tai koks skirtumas ar bus 04 mėn. gautos sąskaitos data ar reikalausit perrašyti į 05.20 data?
Kur parašyta, kad iSAF registrus yra prievolė tikslinti, taisyti?
Isaf pačių mūsų reikalas. Aš jei dėl pavėluotai gautų sąskaitų tikslinu FR0600 tai tada tiklsinu ir ISAF.
Ir aš taip galvoju, bet vis daugiau gauname reikalavimų iš įmonių buhalterių pasitaisyti ISAF, jei atsiranda klaidų. Aš manau, kad tai neprivaloma.
Ir dar. Ar yra klaida, jei per ISAF uždeklaruoju ne tik PVM SF, bet ir SF, pvz.rinkliavas ar kitas PVM neapmokestinamas paslaugas?
ISAF deklaruojasi tik PVM sąskaitos faktūros. Jei jūs deklaruosite viską, tai kita pusė to nepadarys, mes klaidą.
Sveiki,
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
Yra buvę, kad registre yra, pateikta, o kryžminiame patenka kaip nerasta. Tokiu atveju tiesiog nekreipiu dėmesio, matomai pačios sistemos kažkokie kuriozai.
Nu surašiau PVM 100, Kitur ND. Lyg ir išsitaiso tipo klaidos
O kam taisot ir tą PVM100 rašot? Juk PVM100 rašomas tada, kai nėra jokio apmokestinimo. Tikrai nereikia taisyt, jei pas jus pateikta teisingai su PVM1. Neprisidarykit problemų. Tą pastabą su tokiu tekstu tai visiems prikabina, kai kažkuri pusė nepateikia. Aš pasitikrinu, ar mano pateikti duomenys teisingi (data, numeris...) ir viskas, ir nesuku galvos, jei pirkėjas ar pardavėjas nepateikė sąskaitų.