Del PVM |
8 |
Dėl korespondencijų |
0 |
Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
6 |
dėl pvm |
1 |
pajamos natura |
18 |
Vaiko išmokos nutraukimas ir grįžimas į darbą |
1 |
Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
Dėl lizingu pirkto automobilio |
2 |
Dėl korespondenciniu saskaitų |
1 |
Permokos įskaitymas |
6 |
TABELIS |
1 |
Į apskaitą neįtraukta pardavimo PVM sąsk.fakt. |
7 |
Cekis |
2 |
VMI |
5 |
Įsakymas dėl faktūrų išrašymo |
1 |
muitine |
1 |
Delspinigiai |
5 |
O kam taisot ir tą PVM100 rašot? Juk PVM100 rašomas tada, kai nėra jokio apmokestinimo. Tikrai nereikia taisyt, jei pas jus pateikta teisingai su PVM1. Neprisidarykit problemų. Tą pastabą su tokiu tekstu tai visiems prikabina, kai kažkuri pusė nepateikia. Aš pasitikrinu, ar mano pateikti duomenys teisingi (data, numeris...) ir viskas, ir nesuku galvos, jei pirkėjas ar pardavėjas nepateikė sąskaitų.
Nu surašiau PVM 100, Kitur ND. Lyg ir išsitaiso tipo klaidos
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
Yra buvę, kad registre yra, pateikta, o kryžminiame patenka kaip nerasta. Tokiu atveju tiesiog nekreipiu dėmesio, matomai pačios sistemos kažkokie kuriozai.
Sveiki,
Niekaip nesuprantu. Kryžminiame sutikrinime rašo, pardavimo sąskaitos arba nėra pardvėjo sąskaitos arba mokesčio kodas 100. Arba nerasta pirkėjo sąskaita arba mokesčio kodas 100. Ne visose ,aišku. Suprantu pirkėjai galėjo nesuvesti. Bet mūsų kodėl nerasta? Sutikrinau,viskas yra ir suvesta.
Kas susidūrėte-atsiliepkite. Ačiū
Ir aš taip galvoju, bet vis daugiau gauname reikalavimų iš įmonių buhalterių pasitaisyti ISAF, jei atsiranda klaidų. Aš manau, kad tai neprivaloma.
Ir dar. Ar yra klaida, jei per ISAF uždeklaruoju ne tik PVM SF, bet ir SF, pvz.rinkliavas ar kitas PVM neapmokestinamas paslaugas?
Isaf pačių mūsų reikalas. Aš jei dėl pavėluotai gautų sąskaitų tikslinu FR0600 tai tada tiklsinu ir ISAF.
Kur parašyta, kad iSAF registrus yra prievolė tikslinti, taisyti?
Gerai, gavot 20 d., o ne iki 10 d., jūsų sąskaita jau išrašyta, tai koks skirtumas ar bus 04 mėn. gautos sąskaitos data ar reikalausit perrašyti į 05.20 data?
Visada laukiame sąskaitų iki kito mėn. 10 d.(nerašyta buhalterių taisyklė), tada išrašome sąskaitas.
Čia jau klausimas dėl sąnaudų, ne dėl PVM.
Bet, jeigu paslaugą gavot 04 mėn., laivas išplaukė ir jūs savo sąskaitą išrašėt 04 mėn., o gavot 05 mėn., tai ko jums padės sąskaitos datos perrašymas? Prie kito laivo pridėsit? Tiesiog diskusija, tiesiog įdomu, nebuvau susidurusi