Avansinis pelno mok. |
1 |
PLN204 |
1 |
Pajamos natura |
1 |
neatvykimas į darbą |
0 |
draudimo išmoka |
19 |
kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas |
0 |
Profesonalo egzaminai |
77 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
AČIŪ
Tiksliname už spalio mėn.Įkelia rinkmeną už spalio mėn.su nauju suformavimu.Daug meta kritinių klaidų ,nes dvigubina su praėjusia rinkmena.Gal praėjusią išrtinti .Nesuprantu kaip tikslinti.
Šiandien įkeltą faila atmetė.Nesuprantu taip susimaišiau.1882 neatsako,kur kreiptis
Kai atsidarot pateiktą failą yra stupelis patikslinti,tuomet spaudžiat jį ir taisot ar dadetat ir vėl pateikiat.
Jeigu įkeliama rinkmena su tokiu pačiu rinkmenos dalies identifikatoriumi („PartNumber“), koks jau buvo nurodytas anksčiau įkeltoje nurodyto mokestinio laikotarpio rinkmenoje, naujos rinkmenos duomenys į registrą bus užrašomi vietoj senosios rinkmenos duomenų.
Jeigu įkeliama rinkmena su nauju rinkmenos dalies identifikatoriumi („PartNumber“), registras papildomas naujais duomenimis (senieji nekeičiami
tikslinimui yra du būdai;
Anksčiau pateiktą registrą galima tikslinti dviem būdais:
•registro lange paspaudžiant mygtuką „Tikslinti registrą“ ir pakoreguojant sąskaitų duomenis ranka;
•įkeliant rinkmeną su tikslinamaisiais duomenimis (tikslinant registrą per rinkmeną, mygtuko „Tikslinti registrą“ spausti nebereikės, nes registro tikslinimas pradedamas automatiškai).
Patikslinus / papildžius registro duomenis, registrą būtina pateikti iš naujo.
Anksčiau pateiktą registrą galima tikslinti dviem būdais:
•registro lange paspaudžiant mygtuką „Tikslinti registrą“ ir pakoreguojant sąskaitų duomenis ranka;
•įkeliant rinkmeną su tikslinamaisiais duomenimis (tikslinant registrą per rinkmeną, mygtuko „Tikslinti registrą“ spausti nebereikės, nes registro tikslinimas pradedamas automatiškai).
Patikslinus / papildžius registro duomenis, registrą būtina pateikti iš naujo.
Koki koda pvm rašyti gautai tarai,kuriai yra taikomas 0 tarifas iSAF
sveiki, pastebėjau jog į isaf išrašomų sąskaitų registrą kai keliu iš programos neįsikelia sąskaitos serija o įsikelia tik numeris, tai ar reikia visur darašyti seriją? programa pragma 3.2.
Kodėl įrašius PVM 0 tarifu mokesčio kodą PVM5 išmeta perspėjimą , kad mokesčio tarifas neatitinka mokesčio kodo pagal PVM klasifikatorių. Tai koks tada mokesčio kodas? (už gautas paslaugas be PVM )Tai pirkimo sąskaitos.
Tai be PVM ar su 0% PVM.
Tai du skirtingi dalykai. PVM5 kodas - PVM neapmokestinamiems.