SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Klausimas IR

#222962     2022-01-24 09:29   Sandra

Sveiki, gal kas galėtų pakomentuoti situaciją?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222694     2022-01-07 16:00   Sandra

Laba diena, gal pažiūrėsite mano situaciją ir pasakysite ar teisingai paskirčiau leidžiamus neleidžiamus atskaitymus. Tiekėjai buvo skolingi mums ir mes jiems. Padarėme užskaitas. Teismas anuliavo užskaitas ir priteisė mums jų skolą, paskaičiavo palūkanas, tiekėjų teismo išlaidas. Viską mokėsime antstoliui, jis dar paskaičiavo bylos vykdymo išlaidas. Tai būtų pagal mane taip, skolos sumokėjimas - leidžiami, palūkanos ir teismo išlaidos - neleidžiami, o vykdymo išlaidas taip priskyriau leidžiamiems. Kažin gerai?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222687     2022-01-07 08:27   Eglee
2022-01-05 12:50   V* rašė:
Aš darau PVM
D 6 kl.
K 4 kl. mokėtinas PVM
Man taip labiau logiška, nes mažinamas ne pirkimo PVM, o atskaitomas (ne 25, o 35 eil)

Ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#222666     2022-01-06 13:25   IR
2022-01-06 12:22   Simona rašė:
Tik dabar gavome liepos mėn. sąskaitą. Visgi tikslinti liepos mėn. Isafą ir PVM deklaraciją, ar geriau šią sąskaitą įtraukti į gruodžio mėn,. ? Ačiū

Ramiai įtraukit į gruodžio mėn. Tik kai teiksit iSAF už gruodį, rankiniu būdu pakoreguokit tos sąskaitos datas: išrašymo data bus liepos mėn., o regstravimo data bus gruodžio.
Pirkimo sąskaitas pavėluotas visada galima įtraukt į vėlesnius laikotarpius be jokių taisymų. O jei taip būtų su pardavimo sąskaita, tai jau reikėtų koreguot.
Nevalia laiku nesumokėt valstybei, kas priklauso, o vat įmonė save gali nusiskriaust, kažkurį mėnesį sumokėdama PVMo daugiau... Tokia jau mūsų įstatymų realybė...

  3
  0
Siūlau šalinti

#222664     2022-01-06 12:22   Simona

Tik dabar gavome liepos mėn. sąskaitą. Visgi tikslinti liepos mėn. Isafą ir PVM deklaraciją, ar geriau šią sąskaitą įtraukti į gruodžio mėn,. ? Ačiū

  0
  0
Siūlau šalinti

#222635     2022-01-05 12:50   V*
2022-01-05 11:41   Eglee rašė:
Gal galit ir man padėti? Kokios bus korespondencijos kai inventorizacijos metu nustatytas trūkumas?
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?

Aš darau PVM
D 6 kl.
K 4 kl. mokėtinas PVM
Man taip labiau logiška, nes mažinamas ne pirkimo PVM, o atskaitomas (ne 25, o 35 eil)

  0
  0
Siūlau šalinti

#222634     2022-01-05 12:45   Eglee
2022-01-05 12:18   IR rašė:
Nežinau, nesusidūrus.

Supratau, gal kitos kolegės atsilieps

  0
  0
Siūlau šalinti

#222633     2022-01-05 12:18   IR
2022-01-05 11:41   Eglee rašė:
Gal galit ir man padėti? Kokios bus korespondencijos kai inventorizacijos metu nustatytas trūkumas?
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?

Nežinau, nesusidūrus.

  0
  0
Siūlau šalinti

#222632     2022-01-05 11:41   Eglee
2022-01-05 08:37   IR rašė:
Labas rytas,
jei direktorius vyko komandruotėn, be abejo jam buvo išmokėti pinigai komandiruotės išlaidoms. Forminat per avanso apyskaitą:
D atskaitingas asmuo
K bankas
Paskui jis turės pateikti pateisinamus dokumentus tai sumai (D 6 kl./ K atskaitingas asmuo). Jei bus kažkoks likutis, tai arba grąžins, arba jam išmokėsit. Bet juk ir pati tą žinot...

Gal galit ir man padėti? Kokios bus korespondencijos kai inventorizacijos metu nustatytas trūkumas?
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?

  0
  0
Siūlau šalinti

#222623     2022-01-05 08:37   IR
2022-01-04 12:51   oo, rašė:
Laba diena ,

Gal galite pakonsultuoti dėl banko. Tokia situacija yra banko išraše .

PVZ. Įmonės banko išraše matau tokį įrašą:
LTL 8000 kursas 3,... 27688, eur. (išdavimas eur.Direktoriui)

Tam pačiam išraše tą pačią dieną matau , kad šie pinigai paversti SEK valiuta , reiškia Direktorius 27688 pagal kursą išsimainė į SEK valiutą (jis važiavo į užsienį). Ir SEK išraše taip rodoma: K- 3076 D- 3076 .SEK banko apyvartoje SEK likutis pabaigai rodomas 0,00.

Klausimas būtų: Ar čia nereikia pajamuoti kaip gavimą pinigų tų 27688 eur. į Direktoriaus Avansinę Apyskaitą , ar į kasą gal, ar visai čia niekur 27688 eur.nereikia pajamuoti? Kokia būtų tada darytina korespondencija tų 27688 eur.

Pagelbėkite IR su atsakymu, nes tikrai nesusidūrus ir nesuprantu tokios situacijos.

Labas rytas,
jei direktorius vyko komandruotėn, be abejo jam buvo išmokėti pinigai komandiruotės išlaidoms. Forminat per avanso apyskaitą:
D atskaitingas asmuo
K bankas
Paskui jis turės pateikti pateisinamus dokumentus tai sumai (D 6 kl./ K atskaitingas asmuo). Jei bus kažkoks likutis, tai arba grąžins, arba jam išmokėsit. Bet juk ir pati tą žinot...

  0
  0
Siūlau šalinti