Prekės reklamai |
1 |
PVM uždarymas |
15 |
Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Sveiki, gal kas galėtų pakomentuoti situaciją?
Laba diena, gal pažiūrėsite mano situaciją ir pasakysite ar teisingai paskirčiau leidžiamus neleidžiamus atskaitymus. Tiekėjai buvo skolingi mums ir mes jiems. Padarėme užskaitas. Teismas anuliavo užskaitas ir priteisė mums jų skolą, paskaičiavo palūkanas, tiekėjų teismo išlaidas. Viską mokėsime antstoliui, jis dar paskaičiavo bylos vykdymo išlaidas. Tai būtų pagal mane taip, skolos sumokėjimas - leidžiami, palūkanos ir teismo išlaidos - neleidžiami, o vykdymo išlaidas taip priskyriau leidžiamiems. Kažin gerai?
D 6 kl.
K 4 kl. mokėtinas PVM
Man taip labiau logiška, nes mažinamas ne pirkimo PVM, o atskaitomas (ne 25, o 35 eil)
Ačiū.
Ramiai įtraukit į gruodžio mėn. Tik kai teiksit iSAF už gruodį, rankiniu būdu pakoreguokit tos sąskaitos datas: išrašymo data bus liepos mėn., o regstravimo data bus gruodžio.
Pirkimo sąskaitas pavėluotas visada galima įtraukt į vėlesnius laikotarpius be jokių taisymų. O jei taip būtų su pardavimo sąskaita, tai jau reikėtų koreguot.
Nevalia laiku nesumokėt valstybei, kas priklauso, o vat įmonė save gali nusiskriaust, kažkurį mėnesį sumokėdama PVMo daugiau... Tokia jau mūsų įstatymų realybė...
Tik dabar gavome liepos mėn. sąskaitą. Visgi tikslinti liepos mėn. Isafą ir PVM deklaraciją, ar geriau šią sąskaitą įtraukti į gruodžio mėn,. ? Ačiū
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?
Aš darau PVM
D 6 kl.
K 4 kl. mokėtinas PVM
Man taip labiau logiška, nes mažinamas ne pirkimo PVM, o atskaitomas (ne 25, o 35 eil)
Supratau, gal kitos kolegės atsilieps
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?
Nežinau, nesusidūrus.
jei direktorius vyko komandruotėn, be abejo jam buvo išmokėti pinigai komandiruotės išlaidoms. Forminat per avanso apyskaitą:
D atskaitingas asmuo
K bankas
Paskui jis turės pateikti pateisinamus dokumentus tai sumai (D 6 kl./ K atskaitingas asmuo). Jei bus kažkoks likutis, tai arba grąžins, arba jam išmokėsit. Bet juk ir pati tą žinot...
Gal galit ir man padėti? Kokios bus korespondencijos kai inventorizacijos metu nustatytas trūkumas?
D 631201 neleid. K 2012 atsargos?
Atstatau PVM
D 6123 neatskotomas PVM
K 2431 Pirkimo PVM?
Gal galite pakonsultuoti dėl banko. Tokia situacija yra banko išraše .
PVZ. Įmonės banko išraše matau tokį įrašą:
LTL 8000 kursas 3,... 27688, eur. (išdavimas eur.Direktoriui)
Tam pačiam išraše tą pačią dieną matau , kad šie pinigai paversti SEK valiuta , reiškia Direktorius 27688 pagal kursą išsimainė į SEK valiutą (jis važiavo į užsienį). Ir SEK išraše taip rodoma: K- 3076 D- 3076 .SEK banko apyvartoje SEK likutis pabaigai rodomas 0,00.
Klausimas būtų: Ar čia nereikia pajamuoti kaip gavimą pinigų tų 27688 eur. į Direktoriaus Avansinę Apyskaitą , ar į kasą gal, ar visai čia niekur 27688 eur.nereikia pajamuoti? Kokia būtų tada darytina korespondencija tų 27688 eur.
Pagelbėkite IR su atsakymu, nes tikrai nesusidūrus ir nesuprantu tokios situacijos.
Labas rytas,
jei direktorius vyko komandruotėn, be abejo jam buvo išmokėti pinigai komandiruotės išlaidoms. Forminat per avanso apyskaitą:
D atskaitingas asmuo
K bankas
Paskui jis turės pateikti pateisinamus dokumentus tai sumai (D 6 kl./ K atskaitingas asmuo). Jei bus kažkoks likutis, tai arba grąžins, arba jam išmokėsit. Bet juk ir pati tą žinot...