Laba diena,
turiu kuro sąskaitą, ten yra suma, kurią kompensuoja 547,00 pvm 0,00. ir rašo kad pagal
PVM 15 strp. 7d. 2 p
7. Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:
1) įvairios nuolaidos, suteikiamos prekės tiekimo ar paslaugos teikimo metu;
2) sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus.
KOKS BUS PVM KODAS? kAIP UŽPAJAMUOTI TĄ KOMPENSACIJĄ?
Taip ir padariau, labai ačiū.
Tai viskas paprasta"kuras bus 547,06 ir 4,79, o PVM 1.
kadangi į apskaitą ,kaip suprantu, vedatės su PVM kodais, tai sąskaitą įsivedate 2 eilutėm: 4,79 ir PVM1 (21 proc.) ir 547,06, PVM100
Neapsimokestina pvm ir tiek
čia aš neteisingai pasakiua, kad kompensacija, ne kompensaija čia, tiesiog surašiau viršuje situaciją, nuo 547,06 pvm nulis yra.
PVM nulis nuo 547,06
be pvm 4,79
pvm 1
ir iš viso su pvm bendrą sumą rašo 552,85
Aš kažkaip nesuprantu: juk kuras (neapmokestinamas)-547,06
Apmok. suma 4,79 +PVM
Iš viso-552,85 EUR. Tai kur ta kompensacija? Nebent, turi omenyje, kad PVM - 0
Ar mokėtina suma tik 5,79?
Supratau, o šiaip ta kompensacija niekur apskaitoje neturi rodytis daugiau? Aš taip ir pažymėjau pvm100.
Juk pati rašote,kad iSAF nedeklaruojama suma, tai deklaruojate tik PVM1 sumą. Jei abejojate, tai galite tą sumą padeklaruoti kodu PVM100-blogiau nebus. A.Kapitanovas visada sako: jei abejojate,kokiu kodu deklaruoti ,deklaruokite PVM100
Prašau padėti
Kuro sąskaita rašo:
užsienyje atliktų pirkimų naudojant Routex korteles išlaidų padengimas, eur ne pvm objektas pagal pvmį 15 strp 7d. 2p.nedeklaruojama ISAF tikslais suma 547,06
toliau be pvm 4,79
pvm 1
iš viso su pvm 552,85
kaip įsivesti tokią sąskaita su ta kompensaciją, viską surašiau pažodžiui ką rašo PVM SF.
Europine kortele pasitaisau