Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Pavėluota sąskaita

#110200     2011-07-05 10:44   ž
2011-07-05 09:38   IR rašė:
Galimi 2 variantai:
1- įtraukiat į gegužės mėn., tikslinat PVM deklaraciją, perskaičiuojat visą gegužės mėn. , vienu žodžiu - taisot jau padarytą darbą.
2 - užrašot ant sąskaitos, kad gavot pvz. šiandien, į apskaitą įvedat šios dienos data.

Dėl apmokėjimo grynais - nematau problemos, nes avanso apyskaitas tikriausiai pildot.

Patarimas - paprašykit direktoriaus, kad nelaikytų sąskaitų, kad atiduotų laiku, paaiškinkit, kokie perskaičiavimai laukia, jei norit vesti apskaitą tiksliai pagal dokumentų datas. Bet ne nusižengimas, jei pasirinksit antrą variantą, įvesit liepos mėn. data. Tik šito vadui nesakykit, reikia ir juos pripratint prie tvarkos

pirkimo pvm ar negalima ta laikotarpį kai pastebėta klaida?

Prisegtas dokumentas:   
 

  0
  0
Siūlau šalinti

#110201     2011-07-05 10:47   IR
2011-07-05 10:44   ž rašė:
pirkimo pvm ar negalima ta laikotarpį kai pastebėta klaida?

Nesuprantu, ko klausiat ir ką teigiat su prisegtu dokumentu

  0
  0
Siūlau šalinti

#110221     2011-07-05 13:26   ž
2011-07-05 10:47   IR rašė:
Nesuprantu, ko klausiat ir ką teigiat su prisegtu dokumentu

Jus Ingai atsakėte, kad pavelavus s/f už 05 mėn. reikia tikslinti PVM deklaraciją, jei šią s/f įtrauks į apskaitą 5 mėn.
Manau kad šios s/f pirkimo PVM (2431) galima pridėti prie 06 mėn. deklaracijos, o ne tikslinti praeito mėnesio.

  0
  0
Siūlau šalinti

#110222     2011-07-05 13:31   IR
2011-07-05 13:26   ž rašė:
Jus Ingai atsakėte, kad pavelavus s/f už 05 mėn. reikia tikslinti PVM deklaraciją, jei šią s/f įtrauks į apskaitą 5 mėn.
Manau kad šios s/f pirkimo PVM (2431) galima pridėti prie 06 mėn. deklaracijos, o ne tikslinti praeito mėnesio.

Taigi aš ir kalbėjau apie du variantus: kai tikslinam tą praeitą mėnesį ir perskaičiuojam visą mėnesio apskaitą (kas irgi nedraudžiama), ir kai galim įtraukt į sekantį mėnesį, kada sąskaita gauta.
O jūs klausėt apie vieną, o pasiskaitymui prikabinot apie kitką - apie pardavimo PVM tikslinimą. Taip, jeigu tai būtų pardavimo pavėluota sąskaita, tai būtinai reikėtų grįžti į praeitą mėnesį ir daryti patikslinimą. To esmė yra ta, kad tokiu būdu per mažai sumokama PVM (nuskriaudžiamas biudžetas). O jei pirkimo sąskaita pavėluota, tai tą mėnesį įmonė nusiskriaudžia save, per daug sumoka PVM. Tik į įmonės inreresus niekas neatsžvelgia, juk valstybė mums svarbiau

  0
  0
Siūlau šalinti

#186467     2016-11-25 13:17   Tadas

Taip jau atsitiko, kad pasimetė sąskaita 2016-01-20 data. Kaip registruoti PVM deklaracijoje ir apskaitoje? Ačiū už pagalbą.

  0
  0
Siūlau šalinti

#186470     2016-11-25 13:59   LZ

Ar nėra galimybės paprašyti tiekėjų, kad išrašytų kitą?

  0
  0
Siūlau šalinti

#186471     2016-11-25 14:05   Tadas

Manau, kad ne . Juk tas laikotarpis jau deklaruotas, PVM suma nedidėlė. Gal turi minčių?

  0
  0
Siūlau šalinti

#186472     2016-11-25 14:25   LZ

Aš ne taip, gal, supratau. Maniau, kad jūs tą sąskaitą "buvote apdorojęs), o dabar ji prarasta.

  0
  0
Siūlau šalinti

#186476     2016-11-25 14:42   Tadas

prarasta , Jūs turite omenyje PVM atžvilgiu?

  0
  0
Siūlau šalinti

#186485     2016-11-25 15:44   LZ

"Susimatom, nesusišnekam"
Aš nesuprantu. Galvojau, kad 01 mėn.gavote sąskaitą, ją ją užpajamavote, PVM įtraukėte į FR600. Dabar pradanginote. Tai ir klausiau, gal gali jums išrašyti naują.

  0
  0
Siūlau šalinti