Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Prašau padėkit

#208572     2019-05-23 15:49   ugnė
2019-05-23 11:18   Jolita rašė:
Visas išlaidas reikia apskaityti taip,kur jos faktiškai naudojamos.Jei plėvelė.vinys ir t.t. naudojama objekto statybai,dėkite į tą nebaigtą statybą,o jei galite pagrįsti,kad jos sunaudotos kažkur kitur,dabar naudojamiem objektam remontuoti,nurašykite į sąnaudas.Reikia visada pasvarstyti ar galėčiau jas kažkur sunaudoti ne objekto statybai.Šiaip aš net elektros energiją sunaudotą statybai dėdavau į nebaigtą statybą ir viskas pateko į pastato vertę.

Ačiū už paprotinimą.

  0
  0
Siūlau šalinti

#208571     2019-05-23 11:18   Jolita
2019-05-23 07:29   ugnė rašė:
Suprantu, kad statant objektą pagal gautas tiekėjų sąskaitas dedu į 1 klasę NEBAIGTA STAYBA . Kai kurios s/f labai mažos sumos apie 200,00 t.y. už plėvelę, vinis, virvės. Ar tokios PVM sąskaitos-faktūros sumas dėti prie nebaigtos statybos ar galiu iškart į leidžiami atskaitymai. Kaip praktikoje darote Jūs?

Visas išlaidas reikia apskaityti taip,kur jos faktiškai naudojamos.Jei plėvelė.vinys ir t.t. naudojama objekto statybai,dėkite į tą nebaigtą statybą,o jei galite pagrįsti,kad jos sunaudotos kažkur kitur,dabar naudojamiem objektam remontuoti,nurašykite į sąnaudas.Reikia visada pasvarstyti ar galėčiau jas kažkur sunaudoti ne objekto statybai.Šiaip aš net elektros energiją sunaudotą statybai dėdavau į nebaigtą statybą ir viskas pateko į pastato vertę.

  0
  0
Siūlau šalinti

#208568     2019-05-23 07:29   ugnė

Suprantu, kad statant objektą pagal gautas tiekėjų sąskaitas dedu į 1 klasę NEBAIGTA STAYBA . Kai kurios s/f labai mažos sumos apie 200,00 t.y. už plėvelę, vinis, virvės. Ar tokios PVM sąskaitos-faktūros sumas dėti prie nebaigtos statybos ar galiu iškart į leidžiami atskaitymai. Kaip praktikoje darote Jūs?

  0
  0
Siūlau šalinti

#206525     2019-02-05 10:49   Jolita
2019-02-05 10:29   Jolitai rašė:
Na žinoma kad galite.Kai objektas bus įvests į eksploataciją,ją kredituosite

Ačiū Jums.

  0
  0
Siūlau šalinti

#206524     2019-02-05 10:29   Jolitai
2019-02-05 10:04   Jolita rašė:
O jeigu sąskaitų plane turiu tokią sąskaią 1250 -> nebaigtas statyti ar rekonstruoti IMT gal galiu čia dėti?

Na žinoma kad galite.Kai objektas bus įvests į eksploataciją,ją kredituosite

  0
  0
Siūlau šalinti

#206521     2019-02-05 10:04   Jolita
2019-02-05 09:39   Jolitai rašė:
Laba diena
Aš daryčiau taip:įsivesčiau sąskaitą nebaigta statyba 1 klasė ir kaupiu joje visas sąnaudas.Už medžiagas pajamuoju debitas ta sąskaita vertė,debitas gautinas PVM( PVM atskaitome tą patį mėnesį) kreditas skolos tiekėjams.Jeigu mokame kažkokius atlyginmus.taip pat dedu į tą sąskaitą.Kai objektas bus pastatytas,bus įvedimo į eksploataciją aktas,kredituoju tą nebaigtą statybą debetuoju pastatai .Viskas kas sukaupta ir bus to turto vertė.Jeigu statyba nebus baigta per metus,balanse taip pat rodau ilgalaikio turto dalyje tik nebaigta statyba.

O jeigu sąskaitų plane turiu tokią sąskaią 1250 -> nebaigtas statyti ar rekonstruoti IMT gal galiu čia dėti?

  0
  0
Siūlau šalinti

#206518     2019-02-05 09:39   Jolitai
2019-02-04 16:17   Jolita rašė:
Laba diena, gal gali pagelbėti dėl kaupiamų sąnaudų kaip turi viskas atspindėti, kaip užpajamuoti? Tiesiog vyksta ofiso statyba turime nemažai sąskaitų kolonos, statybos darbai, metalo konstrukcija, kaip viską tai užpajamuoti?Labai laukiu padėkite kas galite.

Laba diena
Aš daryčiau taip:įsivesčiau sąskaitą nebaigta statyba 1 klasė ir kaupiu joje visas sąnaudas.Už medžiagas pajamuoju debitas ta sąskaita vertė,debitas gautinas PVM( PVM atskaitome tą patį mėnesį) kreditas skolos tiekėjams.Jeigu mokame kažkokius atlyginmus.taip pat dedu į tą sąskaitą.Kai objektas bus pastatytas,bus įvedimo į eksploataciją aktas,kredituoju tą nebaigtą statybą debetuoju pastatai .Viskas kas sukaupta ir bus to turto vertė.Jeigu statyba nebus baigta per metus,balanse taip pat rodau ilgalaikio turto dalyje tik nebaigta statyba.

  0
  0
Siūlau šalinti

#206506     2019-02-04 16:41   XYZ

Išankstinę sąskaitą nereikia traukti į registrą. Aplamai, pasidarykite kitą numeraciją, užsiveskite segtuvą ir užteks, kitur niekur neregistruokit.

  0
  0
Siūlau šalinti

#206504     2019-02-04 16:17   Jolita

Laba diena, gal gali pagelbėti dėl kaupiamų sąnaudų kaip turi viskas atspindėti, kaip užpajamuoti? Tiesiog vyksta ofiso statyba turime nemažai sąskaitų kolonos, statybos darbai, metalo konstrukcija, kaip viską tai užpajamuoti?Labai laukiu padėkite kas galite.

  0
  0
Siūlau šalinti

#206366     2019-01-30 14:21   oo,

Išrašiau pirkėjui Išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, numeravau seriją ir numerį tęstinumo eilės tvarka kaip rašydavau PVM sąsk.faktūras.
Buh.programos registre ta išankstinė pvm sąskaita pagal eilės numeraciją randasi, gal man ją nerodyti/anuliuoti registre? buh.programoj išankstinės sąsk.sumą man pliusuoja registre ir pardavimuose ? Nežinau ar čia aiškiai išdėsčiau

  0
  0
Siūlau šalinti