kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas? |
0 |
draudimo išmoka |
18 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
Ačiū už paprotinimą.
Visas išlaidas reikia apskaityti taip,kur jos faktiškai naudojamos.Jei plėvelė.vinys ir t.t. naudojama objekto statybai,dėkite į tą nebaigtą statybą,o jei galite pagrįsti,kad jos sunaudotos kažkur kitur,dabar naudojamiem objektam remontuoti,nurašykite į sąnaudas.Reikia visada pasvarstyti ar galėčiau jas kažkur sunaudoti ne objekto statybai.Šiaip aš net elektros energiją sunaudotą statybai dėdavau į nebaigtą statybą ir viskas pateko į pastato vertę.
Suprantu, kad statant objektą pagal gautas tiekėjų sąskaitas dedu į 1 klasę NEBAIGTA STAYBA . Kai kurios s/f labai mažos sumos apie 200,00 t.y. už plėvelę, vinis, virvės. Ar tokios PVM sąskaitos-faktūros sumas dėti prie nebaigtos statybos ar galiu iškart į leidžiami atskaitymai. Kaip praktikoje darote Jūs?
Ačiū Jums.
Na žinoma kad galite.Kai objektas bus įvests į eksploataciją,ją kredituosite
Aš daryčiau taip:įsivesčiau sąskaitą nebaigta statyba 1 klasė ir kaupiu joje visas sąnaudas.Už medžiagas pajamuoju debitas ta sąskaita vertė,debitas gautinas PVM( PVM atskaitome tą patį mėnesį) kreditas skolos tiekėjams.Jeigu mokame kažkokius atlyginmus.taip pat dedu į tą sąskaitą.Kai objektas bus pastatytas,bus įvedimo į eksploataciją aktas,kredituoju tą nebaigtą statybą debetuoju pastatai .Viskas kas sukaupta ir bus to turto vertė.Jeigu statyba nebus baigta per metus,balanse taip pat rodau ilgalaikio turto dalyje tik nebaigta statyba.
O jeigu sąskaitų plane turiu tokią sąskaią 1250 -> nebaigtas statyti ar rekonstruoti IMT gal galiu čia dėti?
Laba diena
Aš daryčiau taip:įsivesčiau sąskaitą nebaigta statyba 1 klasė ir kaupiu joje visas sąnaudas.Už medžiagas pajamuoju debitas ta sąskaita vertė,debitas gautinas PVM( PVM atskaitome tą patį mėnesį) kreditas skolos tiekėjams.Jeigu mokame kažkokius atlyginmus.taip pat dedu į tą sąskaitą.Kai objektas bus pastatytas,bus įvedimo į eksploataciją aktas,kredituoju tą nebaigtą statybą debetuoju pastatai .Viskas kas sukaupta ir bus to turto vertė.Jeigu statyba nebus baigta per metus,balanse taip pat rodau ilgalaikio turto dalyje tik nebaigta statyba.
Išankstinę sąskaitą nereikia traukti į registrą. Aplamai, pasidarykite kitą numeraciją, užsiveskite segtuvą ir užteks, kitur niekur neregistruokit.
Laba diena, gal gali pagelbėti dėl kaupiamų sąnaudų kaip turi viskas atspindėti, kaip užpajamuoti? Tiesiog vyksta ofiso statyba turime nemažai sąskaitų kolonos, statybos darbai, metalo konstrukcija, kaip viską tai užpajamuoti?Labai laukiu padėkite kas galite.
Išrašiau pirkėjui Išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, numeravau seriją ir numerį tęstinumo eilės tvarka kaip rašydavau PVM sąsk.faktūras.
Buh.programos registre ta išankstinė pvm sąskaita pagal eilės numeraciją randasi, gal man ją nerodyti/anuliuoti registre? buh.programoj išankstinės sąsk.sumą man pliusuoja registre ir pardavimuose ? Nežinau ar čia aiškiai išdėsčiau