Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
O jeigu grąžinimą padarytų?
IR sakykite kaip teisingai vesti saskaita, kaip ant pirkejo ant fizinio asmens, banko pavedima, sudengti ir tada jis grazinima padaro? Zodziu padarys grazinima, kaip susivesti, kazkaip nesidelioja..
Pirmiau norėčiau pasitikslint situaciją. Ar teisingai suprantu, jog jūsų darbuotojas už automobilio draudimą ir plovimo paslaugas sumokėjo įmonės kortele, o sąskaitą išsirašė ne įmonės, o savo vardu? Nusprendėt, kad tuos pinigus jis grąžins, taip?
Jei taip - tai veiksmai būtų tokie:
1. Pajamuojat pirktas paslaugas ir rodot skolą tiekėjui:
D 6 kl. sąn,
D 2431 gautinas PVM
K 443 skola tiekėjui
2. Apmokėjimas:
D 443 skola tiekėjui
K 271 bankas
3. Darbuotojas grąžina pinigus (tegul tai bus į kasą, rašot KPO), atstatot sąnaudas ir PVM:
D 272 kasa
K 6 kl. sąn.
K 2431 PVM
Jeigu ne taip jus supratau, tai paaiškinkit suprantamai.
Taip IR, ir aš pasiskambinau, prašiau, kad ant įmonės sąskaitą išrašytų, bet sakė neįmanoma,jau uždarytas mėnesis. Ši sąskaita 08 mėn, bet kai gavau ją dabar traukiau į 09 mėn. Ir supratote teisingai.
O tai tas automobilis kieno: įmonės ar to darbuotojo?
Ties antru punkteliu dariau užskaitą, nes mokėjimas anksčiau, sąskaita gavosi vėliau vesta, tai irgi bus gerai?
Įmonės auto.
3. Darbuotojas grąžina pinigus (tegul tai bus į kasą, rašot KPO), atstatot sąnaudas ir PVM:
D 272 kasa
K 6 kl. sąn.
K 2431 PVM
Jeigu ne taip jus supratau, tai paaiškinkit suprantamai.
dėl šito punktelio neaišku, aš vedu KPO ant žmogaus, darbuotoją rašau?
Koresponduojanti sąskaita KPO kur reikia įrašyti kokia tada bus 2411?
Mokėjimas atliktas 08 mėn, sąskaitą gavau tik praeitą savaitę, ją deklaravau į 09 mėn, pvm deklaruotas, o kodėl reikia atstatynėti? Dabar KPO rašau, grąžinimą, pačiam dokumente reikia nurodyti koresponduojamą sąskaitą, tai vedu ant darbuotojo ir turinyje nurodau SF už kurią grąžinimas?