Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
Dėl lizingu pirkto automobilio |
2 |
Dėl korespondenciniu saskaitų |
1 |
Permokos įskaitymas |
6 |
TABELIS |
1 |
Į apskaitą neįtraukta pardavimo PVM sąsk.fakt. |
7 |
Cekis |
2 |
VMI |
5 |
Įsakymas dėl faktūrų išrašymo |
1 |
muitine |
1 |
Delspinigiai |
5 |
idomu |
1 |
PVM is ES |
1 |
akcininkas direktorius buhalteris |
13 |
Balansas |
1 |
atlyginimo skaiciavimas |
9 |
Advokatų paslauga |
2 |
Ieškot netingiu. situacija buvo tokia. buvo per mažai priskaityta turto mokesčio už 2017m. Pataisiau turto deklaraciją. Apskaitoje padariau šiuose metuose D6kl. neleidžiami atsk. K4kl. mokėtinas turto mokestis. Tada pataisiau 2017m. PLN, įdėjau į leidžiamas sąnaudas tą turto mokesčio skirtumą ir gavosi, kad turėjau sumokėti mažiau pelno mokesčio už 2017m. IR mano VMI atsirado permoka 10Eur. Kaip tą permoką apskaitoje užsiskaityti D2kl , o Ką kredituoti?Klaida pagal sumą neesminė.
D6kl. neleidžiami atsk.
K4kl. mokėtinas turto mokestis
tai pagal VAS 24 pavyzdi
UAB „A“ apskaičiavo 20X1 ataskaitinių metų mokėtiną 10 000 EUR pelno mokestį.
Registruojant apskaičiuotą pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai:
D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai 10 000
K 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 6 000
K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai 4 000
daryti reiktu taip
Pelno mokescio koregavimas
K4kl pelno mokestis (-10)
D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai (-10)
K4kl. mokėtinas turto mokestis
tai pagal VAS 24 pavyzdi
UAB „A“ apskaičiavo 20X1 ataskaitinių metų mokėtiną 10 000 EUR pelno mokestį.
Registruojant apskaičiuotą pelno mokestį apskaitoje daromi tokie įrašai:
D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai 10 000
K 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 6 000
K 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai 4 000
daryti reiktu taip
Pelno mokescio koregavimas
K4kl pelno mokestis (-10)
D 6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai (-10)
Laba diena.
Gauti laiškai(pranešimai) dėl nesumokėtų baudų iš užsienio. Viena bauda 2017, kita 2018 m. Vienas darbuotojas net nebedirba įmonėje. Kur dabar man juos susivesti? Gal "kabinti" abi ant direktoriaus, gal tos sumos būtų neleidžiami? TAI baudos už stovėjimą neleistinoje vietoje.Ačiū
Gauti laiškai(pranešimai) dėl nesumokėtų baudų iš užsienio. Viena bauda 2017, kita 2018 m. Vienas darbuotojas net nebedirba įmonėje. Kur dabar man juos susivesti? Gal kabinti abi ant direktoriaus, gal tos sumos būtų neleidžiami? TAI baudos už stovėjimą neleistinoje vietoje.Ačiū
Pranešimai apie baudas tikriausiai išrašyti įmonei, įmonė tas baudas ir turi sumokėti.
Tai be jokių abejonių yra neleidžiami atskaitymai.
O kaip daryti, bandant jau įmonei išsireikalauti tas baudas iš tikrųjų pažeidėjų, tai tarkitės su vadovais.
O to "kabinimo ant direktoriaus" tai išvis nesuprantu.
Tai be jokių abejonių yra neleidžiami atskaitymai.
O kaip daryti, bandant jau įmonei išsireikalauti tas baudas iš tikrųjų pažeidėjų, tai tarkitės su vadovais.
O to kabinimo ant direktoriaus tai išvis nesuprantu.
Sveiki
O jeigu vadovai nuspręstų nebeieškoti ir darbuotojų tų skolų, tada tiesiog tai būtų neleidžiami ir viskas?
O jeigu vadovai nuspręstų nebeieškoti ir darbuotojų tų skolų, tada tiesiog tai būtų neleidžiami ir viskas?
Bet kuriuo atveju neleidžiami.
Sveiki,
Gal kas gali pasakyt kaip užregistruot sąskaitą už telefono remontą.
Sąskaita iš ryšio teikėjo. Ir yra suma išrašyta su PVM 179,64 Eur. draudimo kompensavimas 33,46. Moketina suma 146,18 Eur.
Kaip registruoti apskaitoje.
Kaip ta draudimo kompesavima apskaityti.
Aciu atsakiusiems.
Sveiki,
gal kas gali pasakyti, 2018 m. tikslinau PLN204 deklaracija uz 2017 m. nes nebuvo pasinaudota lengvatiniu 5 proc. mokescio tarifu. Per 2018 m. pelno mokescio permoka sudengiau su PVM, bet man kilo klausimas ar korespondencija gerai surasiau. Man reikejo:
D grynaji pelna ir
K pelno mokescio isipareigojimus?
O teikiant 2018 m. balansa man reikia nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitoje padidinti pelna (irasyti ta suma prie esminiu klaidu taisymo)? ar aš blogai darau? nes pirma karta su tuo susiduriau.
gal kas gali pasakyti, 2018 m. tikslinau PLN204 deklaracija uz 2017 m. nes nebuvo pasinaudota lengvatiniu 5 proc. mokescio tarifu. Per 2018 m. pelno mokescio permoka sudengiau su PVM, bet man kilo klausimas ar korespondencija gerai surasiau. Man reikejo:
D grynaji pelna ir
K pelno mokescio isipareigojimus?
O teikiant 2018 m. balansa man reikia nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitoje padidinti pelna (irasyti ta suma prie esminiu klaidu taisymo)? ar aš blogai darau? nes pirma karta su tuo susiduriau.
Gal kas pagelbetu.
Jei padarysit K įsipareigojimai, tai dar padidinsite mokamą PM, o nesumažinsite... Mokamas PM turi sumažėti-D4 kl., o Grynas pelnas K 3 k.-padidėti