Laba diena,
sakykite šiandien reikia pateikti APM deklaraciją, ji suformuota EDS portale, tai bus 2018 I,II ketvirčio? O kodėl ten yra 2017 metų, rodo statusą kad peržiūrėta, bet jos pateiktos yra, kodėl statusas nėra pateikta o peržiūrėta? Nes va pridaviau dabar 2018 met7 rodo pateikta.
Avansinis PM mokamas, kai praėjusio ataskaitinio laikotarpio apmokestinamos pajamos viršija 300 tūkst.
Tai galit rinktis kitą būdą.
VMI medžiaga
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391200/Avansinis%20pelno%20mokestis%202022%20m_.pdf/607d4bb4-1ca4-efa9-73a9-a1a38b66b452?t=1646025602852
Sveiki.
Šiais metais įmonė dirbo pelningai, turėsime biškiuką pelno. Tai kitais metai turėtume deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį. Bet kitais metais planuojamas veiklos stabdymas ir tikrai jokių pajamų ir pelno nebeturėsime. Ar privalu bus vis tiek mokėti avansinį, juolab, kad ir pinigų neturėsime iš ko sumokėti. Ką reikia daryti ?
Jeigu avansinis už 2023 metus, tai ir susidengs su 2023 rezultatais.
Anksčiau nereikėjo deklaruoti ir mokėti avansinio PM. O šiais metais jau reikia. padidėjo pajamos. Bet šitas avansinis PM susidengs kai skaičiuosime 2023 metų rezultatus? ne dabar?
O už III, IV ketvirtį APM deklaruoti iki 09.15 ?
Pasižiūrėkite,prašau,ar teisingai galvoju.
Priskaičiuoju avansinį PM:
D2632-K445=1200
Tada mokame:
D445-K271=1200(sumokame per tris kartus)
Gruodžio mėnesį uždarome sąskaitą 2632.
D445-K2632=1200. (čia neaišku,kaip ir atsiranda suma sąskaitoje 445. Bandžiau rašyti pagal atsiuntinėtus pavyzdžius)
Tada gruodžio 31 dieną paskaičiuojame pelno mokestį
D651-K445=1500
Kiek trūko sumokame, jei mažiau lieka permoka,sudengiame kitą mokestį ?
Prašau patikrinkite,ir paprotinkite,ačiū
Geriau 24VAS paskaitykit. 2-3 psl. yra pvz. kaip registruojamas avansu sumokėtas PM.
Nereikia vargti su tais priskaitimais.
Sumokat, registruojat D 2 kl K 271
Visada man neaišku su avansiniu PM. Sumokam ,deklaruojam,tai yra padaryta.O programoje sukontuoti kažkaip man neaišku.
Pasižiūrėkite,prašau,ar teisingai galvoju.
Priskaičiuoju avansinį PM:
D2632-K445=1200
Tada mokame:
D445-K271=1200(sumokame per tris kartus)
Gruodžio mėnesį uždarome sąskaitą 2632.
D445-K2632=1200. (čia neaišku,kaip ir atsiranda suma sąskaitoje 445. Bandžiau rašyti pagal atsiuntinėtus pavyzdžius)
Tada gruodžio 31 dieną paskaičiuojame pelno mokestį
D651-K445=1500
Kiek trūko sumokame, jei mažiau lieka permoka,sudengiame kitą mokestį ?
Prašau patikrinkite,ir paprotinkite,ačiū
O žiūrėkite priskaitome 03.15 ir 06.15, nes teikėm už I,II ketv? Ar vienas priskaitymas bus 03.15 tik už I,II ketv.?
Taip