Sveiki visi, reikia jūsų pagalbos. Pirma karta direktorius pirko dovanų kuponus darbuotojams, kaip ir sužinojau iš VMI kad suma dovanos ne turi viršyti 200 eur nes virš tai jau apmokestinama suma bus. Žinau kad reikės deklaruoti metinei GPM312. Bet klausimas kaip pajamuoti programoje debetuoti į sąskaita darbo užmokesčio ar iškart į sąnaudas, ar visai atskiras sąskaitas ir į kokias pajamuoti padėkite prašau jau visai susipainiojau. Ir ar akta reikia surašyti ir koks turinis turi būti gal pavyzdi turite koki. AČIŪ.......
O kam į DU? Jei duotų pinigais, tai galėtumėt "pravesti" per DUŽ kaip neapmokestinamas pajamas. O čia-kuponai. Veskit į sąnaudas, surašydami Nurašymo aktą.
Dar nustebau, gal kam taip buvo kad kai gavau sąskaita už dovanų kortelės tai ne "sąskaita faktūra" o išankstinė sąskaita išrašyta ir priėmimo-perdavimo aktas čia taip turi būti??? Galima traukti į apskaita išankstinė tiktai, atseit jie ne rašo faktūrų o tik išankstinė ir aktas perdavimo.
Vat dėl to ir galvoju kaip čia padaryti, logiška butu kaip jus sakote traukti į sąnaudas. Ačiū didelis Jums. O gal teko susidurti su sąskaitom už kuponus dovanų, išankstinė galima pajamuoti kaip įrodymas pirkimo?
AČIŪ, ???
Ne. Išankstinė-tik apmokėjimui. Būtinai turi būti normali sąskaita. Prašykit.
O kas tokie "jie"?. Gal, jie turi teisę nerašyti sąskaitų, bet abejoju...
Tai būtent kad ne maža įmonė RIMI. Nustebau kad ne rašo sąskaitos, jeigu tie kuponai ir be pvm tai turi būti sąskaita o atsiuntė exelini varianta.
Direktorius pirko kuponus keliuose vietose tai vieni išrašė "Sąskaita (pirkimo patvirtinimas) o RIMI sako ne rašome
Parašiau emailu jiems RIMI tai atrašė: https://www.rimi.lt/dovanu-kortele
O pajamuojant dovanų kuponus koki kodą priskirti PVM100 ar PVM5? ačiū,,,,,