Sveiki visi, reikia jūsų pagalbos. Pirma karta direktorius pirko dovanų kuponus darbuotojams, kaip ir sužinojau iš VMI kad suma dovanos ne turi viršyti 200 eur nes virš tai jau apmokestinama suma bus. Žinau kad reikės deklaruoti metinei GPM312. Bet klausimas kaip pajamuoti programoje debetuoti į sąskaita darbo užmokesčio ar iškart į sąnaudas, ar visai atskiras sąskaitas ir į kokias pajamuoti padėkite prašau jau visai susipainiojau. Ir ar akta reikia surašyti ir koks turinis turi būti gal pavyzdi turite koki. AČIŪ.......
Dar nustebau, gal kam taip buvo kad kai gavau sąskaita už dovanų kortelės tai ne "sąskaita faktūra" o išankstinė sąskaita išrašyta ir priėmimo-perdavimo aktas čia taip turi būti??? Galima traukti į apskaita išankstinė tiktai, atseit jie ne rašo faktūrų o tik išankstinė ir aktas perdavimo.
O kam į DU? Jei duotų pinigais, tai galėtumėt "pravesti" per DUŽ kaip neapmokestinamas pajamas. O čia-kuponai. Veskit į sąnaudas, surašydami Nurašymo aktą.