Turiu kreditinę sąskaitą. Pridavinėju ISAF, štai ką rašo:
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū
ISAF'e pačioje sąskaitoje, kurią atidarote kad būtų galima redaguoti reikia nustatyti sąskaitos tipą (žiūrėkit viršuje dešinėj pusėj). Pasirinkite kad kreditinė ir tada leis fiksuoti kad tai su minusu.
Sveiki.
O kaip susivesti sf, jeigu ją išrašė asmuo dirbantis pagal ind. veiklos pažymą (paslauga - namo administravimo mokestis).
Sąskaitoje nurodytas Vardas Pavardė, veiklos pažymėjimo nr., ir suma (PVM netaikomas).
Gal užtenka įvesti sąskaitos nr., Vardą Pavardę ir sumą?
Į apskaitą vedate visas sąskaitas, tiek PVM tiek ne PVM. Juk tai įmonės sąnaudos. Į ISAF yra teikiamos tik PVM sąskaitos.
Viską sutikrinau, pas mus viskas gerai. Registre yra sąskaita. Ir datos geros. O pirkėjas skambinėja,kad mes nesudeklaravę. Persiunčiau dar kartą. Ir pas mus kryžminiame rodo,kad nėra pardavėjo sąskaitos, nors ji yra. Jau direktoriui skambina
Nekreipkit dėmesio į tokius uolius skambintojus. Susitikrinot, viską randat, o kad pati I-SAFo sistema "grybauja", jau nebe Jūsų rūpestis. Direktoriui paaiškinkit, parodykit (aišku, jei tik žiūrės ir gilinsis), kad savo darbą padarėt. Jei aš pradėčiau skambinėt kiekvinam nepadeklaravusiam, tai nebebūtų kada dirbt.
ISAFe pačioje sąskaitoje, kurią atidarote kad būtų galima redaguoti reikia nustatyti sąskaitos tipą (žiūrėkit viršuje dešinėj pusėj). Pasirinkite kad kreditinė ir tada leis fiksuoti kad tai su minusu.
Kuriame (išrašomų ar gaunamų) sąskaitų registre vesti mūsų įmonės su užsienietišku PVM kodu išrašytą sąskaitą mūsų įmonei su lietuvišku PVM kodu(parsivežtos prekės iš užsienio į LT).Aš manyčiau kad į gaunamų? Nesu susidūrusi su tuo. Tai yra kaip prekių įsigiimas.
Nekreipkit dėmesio į tokius uolius skambintojus. Susitikrinot, viską randat, o kad pati I-SAFo sistema grybauja, jau nebe Jūsų rūpestis. Direktoriui paaiškinkit, parodykit (aišku, jei tik žiūrės ir gilinsis), kad savo darbą padarėt. Jei aš pradėčiau skambinėt kiekvinam nepadeklaravusiam, tai nebebūtų kada dirbt.
Sveiki. Kaip yra su iSAF posistemiu.Dirbu programa Pragma ir iš programos teikiu duomenis iSAF gautų ir išrašytų PVM sąs.fak. Ką dar papildomai ir nuo kada reikia teikti dėl iSAF posistemio.Dėkoju už atsakymus.
Viską sutikrinau, pas mus viskas gerai. Registre yra sąskaita. Ir datos geros. O pirkėjas skambinėja,kad mes nesudeklaravę. Persiunčiau dar kartą. Ir pas mus kryžminiame rodo,kad nėra pardavėjo sąskaitos, nors ji yra. Jau direktoriui skambina
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū
ISAF'e pačioje sąskaitoje, kurią atidarote kad būtų galima redaguoti reikia nustatyti sąskaitos tipą (žiūrėkit viršuje dešinėj pusėj). Pasirinkite kad kreditinė ir tada leis fiksuoti kad tai su minusu.
O kaip susivesti sf, jeigu ją išrašė asmuo dirbantis pagal ind. veiklos pažymą (paslauga - namo administravimo mokestis).
Sąskaitoje nurodytas Vardas Pavardė, veiklos pažymėjimo nr., ir suma (PVM netaikomas).
Gal užtenka įvesti sąskaitos nr., Vardą Pavardę ir sumą?
Į apskaitą vedate visas sąskaitas, tiek PVM tiek ne PVM. Juk tai įmonės sąnaudos. Į ISAF yra teikiamos tik PVM sąskaitos.
PVM 100
Nekreipkit dėmesio į tokius uolius skambintojus. Susitikrinot, viską randat, o kad pati I-SAFo sistema "grybauja", jau nebe Jūsų rūpestis. Direktoriui paaiškinkit, parodykit (aišku, jei tik žiūrės ir gilinsis), kad savo darbą padarėt. Jei aš pradėčiau skambinėt kiekvinam nepadeklaravusiam, tai nebebūtų kada dirbt.
ISAF deklaruojasi tik PVM sąskaitos faktūros. Jei jūs deklaruosite viską, tai kita pusė to nepadarys, mes klaidą.
Kuriame (išrašomų ar gaunamų) sąskaitų registre vesti mūsų įmonės su užsienietišku PVM kodu išrašytą sąskaitą mūsų įmonei su lietuvišku PVM kodu(parsivežtos prekės iš užsienio į LT).Aš manyčiau kad į gaunamų? Nesu susidūrusi su tuo. Tai yra kaip prekių įsigiimas.
Išrašėte sąskaitą-privalote mokėti PVM. Jei ,žinoma, neturite mokesčių permokos.
Reikia, kodas PVM1.
Sveiki. Kaip yra su iSAF posistemiu.Dirbu programa Pragma ir iš programos teikiu duomenis iSAF gautų ir išrašytų PVM sąs.fak. Ką dar papildomai ir nuo kada reikia teikti dėl iSAF posistemio.Dėkoju už atsakymus.
Viską sutikrinau, pas mus viskas gerai. Registre yra sąskaita. Ir datos geros. O pirkėjas skambinėja,kad mes nesudeklaravę. Persiunčiau dar kartą. Ir pas mus kryžminiame rodo,kad nėra pardavėjo sąskaitos, nors ji yra. Jau direktoriui skambina