Sveiki. pirmą kartą susidūriau. Pirkom prekes iš Ispanijos. gavome sąskaitą be PVM, jie yra PVM mokėtojai. Kaip suprantu reikėtų priskaičiuot PVM , nes PVM turim sumokėti mes. Sąskaitų korespondencijos D2040-1120,D2441-235,20,K443-1355,20,K4492-235,20. Kaip užpildyti deklaraciją, į kokias eilutes traukti?
Negerai.Pas jus nesigauna saldo. Kodėl norite ispanams ir PVM sumokėti? Jūs gi jiems skolingi tik 1120 (K443).
Apsirikau parašyti K443-1120.O iš VMI ar nereikia Europinio PVM , sakė reikia pranešti VMI, kad perkame prekes iš ES.
Nieko negirdėjau. Pas mus-tik paslaugos iš ES, todėl nieko neteikiame, tik registruojame PVM sąskaitų Registre (iSAF).
Į SAF teikti PVM16 kodu? Ar jų išrašytoje sąskaitoje neturėtų matytis mūsų įmonės PVM kodas, dabar yra tik įmonės kodas.
Taip, prekės PVM16
Šiaip jau, tam, kad išrašyti PVM sąsk.f. be PVM, jie turėjo nurodyti jūsų PVM kodą , o jei ne-išrašyti su PVM.
Dėkui už pagalbą
Ar perkant prekes iš ES PVM deklaracijoje reikia rašyti 11eil. -1120,21eil-1120, 34eil. - 235, 25eil.-235,29eil.235,35eil. -235. Sąskaita išrašyta 1120 eurų, paskaičiavau pvm-235,20eurų.
Pradžioje patariu, perskaityti PVM deklaracijos pildymo taisykles, kas kur rašosi. Informacijos daug. Nes 11eil., 29eil. skirta pardavimui.
Sąskaitų korespondencijos D2040-1120,D2441-235,20,K443-11120,K4492-235,20. Aš suprantu,kad į 25 ir 29eil. 235 suma patenka. TaiTai lieka įtraukti į 21,34 ir35eilutes?