Avansinis pelno mok. |
0 |
PLN204 |
1 |
Pajamos natura |
1 |
neatvykimas į darbą |
0 |
draudimo išmoka |
19 |
kas įeina į kontroliuojančios bendrovės pajamas |
0 |
Profesonalo egzaminai |
77 |
Užsienio pirkėjo nepriemoka |
1 |
statistika |
4 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
vyksta automatiškai,jei neturite kitų skolų.Pas mane visada taip būna - kokie 3 mėn grąžintinas, po to -mokėtinas,pvz 1000€, tai susiskaičiuoju ir pervedu skirtumą.Jokių įskaitymų nepildau, viskas Ok
Sveiki, kaip yra su moketinu PVM, jei nuo praeito mėnesio yra likę apie 100e atskaityto PVM, šį mėnesį gaunasi mokėtinas PVM, VMI puslapyje rodo permoką, todėl įdomu ar galima tą 100 eurų panaudoti sumažinti mokėtinai sumai? Ar visa tai vyksta automatiškai? Aš tiesiog nuo mokėtinos sumos minusuoju tą 100e ir sumoku tas kas lieka ar kaip daryti?Ačiū
UK klientas yra ne PVM mokėtojas , tai tada aš turiu įrašyti į 13 eil.
O kodėl? Juk yra "PVM neapmokestinami sandoriai".
Perparduodam paslaugas UK(Jungtinei Karalystei) mažajai bendrijai ,kuri nėra PVM moketoja. Rašau invoice be PVM.
Gaunam invoice už paslaugas iš Švedijos PVM mokėtojo.Pirkimą rodau FR0600 formos 21 ir 34 eil., o pardavimo nerodau niekur , nes pirkėjas ne PVM mokėtojas . Ar teisingai darau?
Jūs, Virginija, mano klausimą gerai supratote, čia aš pati filosofuoju, bet nieko nėra geriau, kai "buitine" kalba kolegos paaiškina ar pritaria 🙂 Ačiū Jums, Virginija ir Rosita:0
Labai teisingai pastebėjot, o aš supratau, kad pirko kažką...
Jeigu tai pardavimo PVM traukiat tą mėnesį, kada sąskaita išrašyta ir tikslinate deklaraciją. Nuskriaudėt BIUDŽETĄ. Bus delspinigių. Jei pirkimo PVM, tai galite PVM dekl. netikslinti ir traukti tada, kai gauta sąskaita.
Ačiū labai, dėl sąnaudų suprantu, atrodė, kad ir PVM reikia tikslinti to laikotarpo, bet tai čia 100 proc. pardavimo PVM. Gražios dienos 🙂
PVM galima dabar dėti į PVM deklaraciją, o sąnaudas, jei tikrai turi būti 2014 metų tai ten kelti reikėtų.