likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
O tada paziureja ar sueina. Galite persidaryti ta uzstata:
D2080 K2711 ir k2080 dtiekejas, nes tam skirtumui reikes pagal jusu sausio menesio fakturos. K tiekejas d sanaudos.
Ir pries pertvarkat avansa paziurekite ar del valiutu kursu nera nedamoku ar permoku nesigauna.
O jei kas nors neaisku ar islys kazkas, skaitykite vas 22 ten puikiai aprasyta. Dar galesite susidarinti su ta imone skolas.
Viskas gerai su valiutomis ir kai moketas ir kai gautas invoicas už depozitą valiutu kursai paskaičiuoti gerai.tik nežinau ar gerai dariau,kad kai jau sausį norėjau sudengti nuomos paskutinį mėnesį vėl kursą skaičiavau.?? Vienu žodžiu klystu aš su korespondencijos,nes tiksliai nežinau kada depozitas turi būti įtrauktas į sąnaudas ar kai gaunamas invoisas ar kai užskaitom paskutinį mėnesį nuomos,nes vienur forume rašo kad depozitui išvis nerašo sąskaitos,o mums užsienietis išrašė. Labai painu čia. Dabar kai mano pavyzdy invoisas už depozitą gautas 2018 ir mano įtrauktas į sąnaudas jau.o kokias tada belieka korespondencijos daryti šių metų sausį,kada užskaitom nuoma tuo depozitui?
Jei perskaitytumete istatymus ir vas suprastumete kad visada galimi keli varianta, o kas ka raso reikia zinoti tikraja imones situacija.
Laba diena. Gal kas konkrečiau patartų kaip pasielgti?
Deja Solo. Lieka tik vienas variantas, suvesti už jus apskaitą.
Sveiki,
kaip pradėti su buh.programa Centas pradėtti,i skaičiuoti DU suveddžiau visus darbuotojus toliau tabelis ....... toliau z nežinau gal kas galėtumėt pasakyti ,kokia toliau eiga .
kaip pradėti su buh.programa Centas pradėtti,i skaičiuoti DU suveddžiau visus darbuotojus toliau tabelis ....... toliau z nežinau gal kas galėtumėt pasakyti ,kokia toliau eiga .
Laba diena.
Vėl trukdau. Gal nesupyksite. Skaičiau apie nuomos depozitą, taip pat VAS apie nuomą, nu žodžiu vistiek nerandu kur būtų parašyta tai. Kada depozitas "dedamas" į sąnaudas-ar tada kai gaunama sąskaita už depozitą ar tada, kai užskaitomas paskutinis nuomos mėnuo?
Sveiki,
Paprastai už užstatą (depozitą) sąskaitos nuomotojai nerašo. Jie nepatiria sąnaudų, kodėl turėtų pripažinti pajamas ir rašyti sąskaitą?
Nuomininkai sumokant užstatą: D- sumokėti avansai-užstatas, K-sąskaita banke.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje gauna sąskaitą: D- nuomos sąnaudos, K- skolos tiekėjams.
Apmokant šias sąskaitas: D- skolos tiekėjams, K- sąskaita banke.
Nutraukiant nuomos sutartį gaunama paskutinė sąskaita: D- nuomos sąnaudos, K- skolos tiekėjams.
Ji sudengiama iš mokėto užstato: D- skolos tiekėjams, K-sumokėti avansai-užstatas.