likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Paprastai už užstatą (depozitą) sąskaitos nuomotojai nerašo. Jie nepatiria sąnaudų, kodėl turėtų pripažinti pajamas ir rašyti sąskaitą?
Nuomininkai sumokant užstatą: D- sumokėti avansai-užstatas, K-sąskaita banke.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje gauna sąskaitą: D- nuomos sąnaudos, K- skolos tiekėjams.
Apmokant šias sąskaitas: D- skolos tiekėjams, K- sąskaita banke.
Nutraukiant nuomos sutartį gaunama paskutinė sąskaita: D- nuomos sąnaudos, K- skolos tiekėjams.
Ji sudengiama iš mokėto užstato: D- skolos tiekėjams, K-sumokėti avansai-užstatas.
Taip, labai aiškiai surašėte , bet pas mus situacija kiek kitokia- mums iš karto sumokant depozitą išrašė invoicą(užsienio įmonė) ir aš iš karto įtraukiau į sąnaudas dar 2018 metais. Forume kaip ir Jūs rašote, radau kad niekas neišrašo depozitui sąskaitos, o mums išrašyta.Tad ir painiojuosi dabar tarp tų sąskaitų korespondencijų. Dabar nežinau ar tai skaitosi klaida ir taisyti 2018m reikės ar dar galima kažkaip išsisukti? Už depozitą reikia sudengti 2020m. 1,2 mėnesius.
Pabandykite pasikoreguoti per moketinas sumas. Nes www.avnt.lt ten rastimete su 4423 gautu uzstatu. Pabandykite taisyti operacijos su minuso zenklu dabar. Susivesti vietoj sanaudu moketina uzstata. Kazkas tokio:
Uzstato saskaitai fakturai
T tiekejas
D uzstatas 4423
Apmko lieka tai
D tiekejas
K bankas
Saskaita faktura kai gaunate sausio ir vasario
K tiek
D sanaud
Ir kita aperacija
D tiekejas
K uztatas
Net znz ka kita reiktu patarti.
Ka ren.l patartu, kad pasinaudoti saskaita kitos moketinos sumos?!
Nežinau ar sugebėsiu viską susitvarkyti, čia manau man per sunku bus.
Juk norejote sinkaus darbo, nes buhalterio darbas nelengvas.
Žinau, kol viskas einasi gerai, nėra kokių nenumatytų kliurkų, tai viskas ok,bet kai jau kur kokią kliurką atrandu ir reikia paskui išsikapstyti tai ojojoj kiek nervų padedu.
Oi, kaip patinka buhalterio darbas 🙂 kaip matematikui sunkios lygtys:)
Nusipirkite buhalterine knyga su klaidu taisymais, pastudijuokite ir nebus taip baisu. Daug kas investuoja i save, kursais ir knygomis, cia tikrai kas komentuoja be ju neapseina.
Nu dabar galvoju, jeigu aš sausio , vasario mėnesį sąskaitų juk negaunu nuomotojo, tai kaip ir neturėčiau tada sąnaudų traukti į šiuos metus. Sąskaitą jeigu jau išrašė 2018m. tai tada manau ir traukiam į sąnaudas. Tk turėčiau sudengimą daryti D443K2080 sausį ir vasarį?
Labas vakaras. Situacija tokia. Pardavem prekes, israsem klientui saskaita. Is to kliento mes pirkom prekes uz mazesne suma. Klientas skirtuma sumokejo. Ar tokiu atveju reikia susirasyti koki akta ir jiems nusiusti?