Sveikii,
noriu paprašyti gal kas galit padėti mes sukaupėm saulės energijos ir pardavėm igničiui ,jie išrašė mums PVM s.f.kaip man užsipajamuuti kokios čia būtų pajamos ir koks kontavimas AČIŪ labai padėkite
Sveikii,
noriu paprašyti gal kas galit padėti mes sukaupėm saulės energijos ir pardavėm igničiui ,jie išrašė mums PVM s.f.kaip man užsipajamuuti kokios čia būtų pajamos ir koks kontavimas AČIŪ labai padėkite
merginos padėkite ,negi niekas nesasatę susidūręs,prašau
Aš tiesiog vedžiausi kitos pajamos, įsivedžiau pas save kaip pardavimo sąskaita, kontavimas tas pats kaip ir parduodat kitas prekes, kai gaunate įplauką į banko sąskaitą susidengiat skolą pirkėjui t.y šiam atvejui igničiui.
Kai jūs išrašote pas save, pas jus buhalterijoje ir eina pagal jūsų sąskaitos numerius eilės tvarka, pas save tik komentare ar kur pasirašykite, kad pagal tokią ir tokią sąskaitą. Tik va i.Saf jau turim ranka pakeisti į jų deklaruotus duomenis.
Bet mes gavom jPVM sąskaitą jie mums išrašė ir sumokėjo,tai kaip man dabar prie išrašytų juk išrašytos eina eil.tvarka cia buvo liepos noriu suvesti ir nežinau kaio. Padėkite E AČIŪ labai.Galvos skausmas.
Na jeigu jau buvot liepą gavę šitą sąskaitą, tai tą mėnesį ir reikėjo pajamuoti. Bet jeigu laikote lig šiol, tiesiog pajamuočiau šios dienos data (bent pas mus buh. programoje būna, kur galima nurodyti tikrąją sąskaitos gavimo dieną atskirame laukelyje), jeigu gautas apmokėjimas buvo gautas taip pat liepą jau kaip ir išankstinį reikėtų trauktis. Nežinau kaip kitaip aiškiau bepaaiškint 🙂
noriu paprašyti gal kas galit padėti mes sukaupėm saulės energijos ir pardavėm igničiui ,jie išrašė mums PVM s.f.kaip man užsipajamuuti kokios čia būtų pajamos ir koks kontavimas AČIŪ labai padėkite
merginos padėkite ,negi niekas nesasatę susidūręs,prašau
Aš tiesiog vedžiausi kitos pajamos, įsivedžiau pas save kaip pardavimo sąskaita, kontavimas tas pats kaip ir parduodat kitas prekes, kai gaunate įplauką į banko sąskaitą susidengiat skolą pirkėjui t.y šiam atvejui igničiui.
Tik aišku nepamiršti per I.SAF kai deklaruosite, tai deklaruoti pagal jų išrašytos sąskaitos duomenis 🙂
AČIŪ labai,
o į SAF įjungti išrašytos sąskaitos,ar gautos kaip?
o į SAF įjungti išrašytos sąskaitos,ar gautos kaip?
AČIŪ,AČIŪ supratau
Bet vis dar suabejoju juk išrašomos sąskaitos eina eil tvarka ,.o kaip man užpajamuoti koks būtų kontavimas
Kai jūs išrašote pas save, pas jus buhalterijoje ir eina pagal jūsų sąskaitos numerius eilės tvarka, pas save tik komentare ar kur pasirašykite, kad pagal tokią ir tokią sąskaitą. Tik va i.Saf jau turim ranka pakeisti į jų deklaruotus duomenis.
o į SAF įjungti išrašytos sąskaitos,ar gautos kaip?
Čia bus pardavimai jūsų , tai prie išrašytų.
Bet mes gavom jPVM sąskaitą jie mums išrašė ir sumokėjo,tai kaip man dabar prie išrašytų juk išrašytos eina eil.tvarka cia buvo liepos noriu suvesti ir nežinau kaio. Padėkite E AČIŪ labai.Galvos skausmas.
Na jeigu jau buvot liepą gavę šitą sąskaitą, tai tą mėnesį ir reikėjo pajamuoti. Bet jeigu laikote lig šiol, tiesiog pajamuočiau šios dienos data (bent pas mus buh. programoje būna, kur galima nurodyti tikrąją sąskaitos gavimo dieną atskirame laukelyje), jeigu gautas apmokėjimas buvo gautas taip pat liepą jau kaip ir išankstinį reikėtų trauktis. Nežinau kaip kitaip aiškiau bepaaiškint 🙂