akcininkas direktorius buhalteris |
13 |
Balansas |
1 |
atlyginimo skaiciavimas |
9 |
Advokatų paslauga |
2 |
sandelys |
4 |
INTRASTATAS |
0 |
Skolos |
21 |
Pakuotės apskaita GPAIS |
214 |
Ne PVM mokėtojas |
1 |
parama |
2 |
Pajamų deklaracija |
7 |
Deklaracijos |
2 |
Klausimas |
5 |
Atostoginiu ismokejimas iseinant is darbo |
31 |
Marža |
7 |
Automobilio pardavimas |
2 |
Priskaičiuotas PVM(natūra) |
1 |
Sodros el.paslaugos |
16 |
PLN204 |
58 |
Nekelti, bet priskaityti
K4484 138,67
D4431 138,67??
4431 sąskaitoje pas ju niekaip neturi gautis likučio. Aš juk surašiau visas korespondencijas
Pačioje pradžioje buvau surašiusi kontuotes, kur atsiranda ir pirkimo ir pardavimo PVM.
O tai kodėl nedarėte tokios operacijos? Juk rašiau. Ti reikėtų ne 4484, o 4492 sąskaitą naudoti, nes 4484-Kitos išmokos darbuotojams, o 4492-Mokėtinaspridėtinės vertės mokestis
Aš jau pavargau. Kontuotės geros, viskas tvarkoj, sudengimus man reikia programoje daryti dabar nieko nesuprantu ką sakote. Pas mane 4484 mokėtinas pvm. Jetus mres nesusišnekasam.
Tokios korespondencijos
K 4431-798,99
D 1230 - 660,33
D 2431 - 138,67
D 4431 - 138,67
K 4484 - 138,67
Žinot ką, pasakykite į kurią sąskaitą man nurašyti 138,67, turi būti mums mokėtinas pvm? Nesėdėsiu pusę dienos vėl, viskas čia gerai, sudengsiu ir tą likusią sumą nurašysiu.
K 4431-660,33 (o čia neturi būti suma be pvm irgi, nes suma su pvm gaunasi 798,99?? Juk atvirkš kai forminam be pvm sumas rašom??
D 1230 - 660,33
D 2431 - 138,67
D 4431 - 138,67
K 4484 - 138,67
Radau su atviįkt buvo pirktas diskas įmonei:
K4431 suma be pvm 26,45
K4484 mokėtin pvm 5,55
D2431 gaut pvm 5,55
D61108 biuro sąn 26,45
Tai ir prieš tai juk suma be pvm turi būti 4431 ne 798,99, o 660,32?
Ne taip turi būti iš vis korespondencijos:
K 4431 skolos tiekėjams 660,32
K4484 mokėtinas pvm 138,67
D1230 IT 660,32
D 2431 gautinas pvm 138,67