papildomos atostogu dienos |
3 |
Vaiko prieziuros atostogos |
3 |
NPD taikymas |
1 |
Patalpų nuoma |
70 |
Ilgalaikis turtas |
16 |
Centas |
21 |
Dokumentų naikinimas |
8 |
VDU kaip nėra 3 mėn. |
18 |
Tiekėjo panaikinta sąskaita |
5 |
Automobilio PVM |
13 |
Paklausimas. |
6 |
Leidžiami ar neleidžiami |
3 |
automobilis su supsidija |
1 |
Patalpų nuoma |
6 |
PVM dekl. |
1 |
Elektroninė parduotuvė |
1 |
PVM MARŽA |
11 |
sodra |
1 |
ISAF |
69 |
Sveiki, sakykite ar traukiate lizingo gautas sąskaitas į iSAF? Man kažkaip nesiriša, kur dėt tas palūkanas. O galima gal neteikti? Nes jau perkant daiktą lizingu viso turto bertė buvo PVM sąskaitoje faktūroje.
Jei jums išrašo PVM s..f. tik palūkanoms , kurios yra ne PVM obj. ir neapmokestinamos PVM, tokias PVM s.f. galima netraukti į iSAF.
Sąskatos yra nurodyta ir veryės dalis, kuri tą mėnesį nurašoma nuo banko sąskatos. PVM nėra, tai tokią atveju privalu teikt ar nea?
Aš teikiu, tai irgi dabar galvoju, gal blogai darau?
5kodu nurodau, bet kadangi tai PVM s/f tai ir rodau
5kodu nurodau, bet kadangi tai PVM s/f tai ir rodau
Skambinau 1882, sakė reikia. Dabar turiu patikslinti. Gal žinote iki kada galima tikslinti? Ar galiu tikslinti nes FR600 jau pateikta?
Ačiū, kad parašėte, vadinasi gerai darau.
Aš visas PVM s/f teikiu, jau geriau daugiau nei truks
Tai manau tikslinti galite bet kada. Man teko kartą tikslinti, buvau išsiuntus 20d o tikslinau 27d.
VMI skirtingai aiškina. Žinoma, jei teiksite-blogiau nebus. bet mes, pvz., gauname PVM s.f. iš Prekybos,pramonės ir amatų rūmų ir jose tiesiog įrašyta, kad (kadangi prekių sertifikatai yra ne PVM obj.) PVM s.f. neturi būti deklaruojama per iSAF sistemą.
Nu niekaip nesuprantu, ką tik pateikiau iš programos gaunamų sf registrą ir išrašomų sf registrą, tai gaunamų rodo 0 sąskaitų, o išrašomos visos persikėlė, kas čia yra per problema?
Vakar pateikiau gautų ir išrašytų sąskaitų registrą iš programos.Gautų sąskaitų rodo 0 saskaitų, bet saskaitos yra gautos.Pateikiau dar kartą gaurų saskaitų, man anuliavo iš karto ir parašė, kad tokia rinkmena yra jau įkelta.Kaip man taisyti. Ačiū.
Man taip pat kelis kartus buvo, kad įkėlus iš programos, parodo 0 sąskaitų. Tada tą rinkmeną pašalinadavau ir įkeldavau iš naujo.
Giliai įsitikinus buvau ,kad ISAF pateikti reikia iki 21 d imtinai , tai aš vakar ir pateikiau. Dabar žiūriu ,kad reikėjo 20 d.
Kas dabar man bus nuo VMI ?