Patalpų nuoma |
14 |
Praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymas |
5 |
Skolų nurašymas |
4 |
Inventorizacija |
1 |
ISAF/PVM DEKLARACIJA |
12 |
Ilgalaikis turtas iš Olandijos |
1 |
zeme |
5 |
elektromobilis |
8 |
Darbdavio įmokos į pensijų fondus III pakopa |
1 |
Korespondencija |
3 |
atvirkštinis pvm |
10 |
Dokumentai |
2 |
Klausimas |
3 |
Pajamos natūra |
61 |
GPM |
7 |
poilsio dienos |
1 |
MANO VMI |
2 |
NT įsitraukimas į IT ir nusidėvėjimas |
7 |
saskaita faktūra |
9 |
Taip, parduodat kaip į Lietuvą, PVM deklaracijoje rodot standartinį pardavimą 11 ir 29 eil.
O kai išrašot kreditinę, dažniausiai jau kitą mėn., reikia ne tik pardavimo PVM sumažinti, vet ir vertė iš 11 eil minusuoti ir 19 eil pliusoti.
O kai išrašot kreditinę, dažniausiai jau kitą mėn., reikia ne tik pardavimo PVM sumažinti, vet ir vertė iš 11 eil minusuoti ir 19 eil pliusoti.
O PVM kitą mėn. minusuoju 29 eil.
Taip
Laba diena
Gauta invoice už patalpų nuomą iš ES ne PVM mokėtojo. Koks kodas būtų?
Gauti delspinigiai.Koks kodas.
Jei tik delspinigiai, tai turėtų būti ne PVM sąskaita faktūra, o sąskaita faktūra, kuri į iSAF netraukiama.
eksportavome prekes į BY ir gavome iš pirkėjo sąskaitą už patirtas muitinės išlaidas. Ar jas deklaruoti? Dėkoju
Nereikia.
Ačiū. Šiandien gavom 2016 11 men. sąskaitą. Ar galiu traukti į 2017 05 mėn. regitrą? dar kartą ačiū
Na, jei praeitus metus netaisysite, galite įtraukti į 05 mėn., tik (atrodo dešinėje pusėje) įrašykite sąskaitos gavimo datą.